你好 这个是作为营业外收入的

文化事业费目前疫情期间可以免税,税务同意退了,我想知道,新发生的文化事业费还用提取吗?还是说提取后不交,放到其他收益,或者营业外收入,请发相关的政策依据,谢谢老师 答案1、您好同学,新发生的您也提取,然后如果税务局还是减免就直接入成是营业外收入就可以了同学。目前 的规定是营业外收入。 答案2、此项减免属于直接减免,根据会计准则就不用计提了,退回来的费用直接冲税金及附加就行,不用计入收入 请问老师,不同的答案,请问有没有什么政策依据
老师好,疫情期间税务局退回的税,街道办事处退回的房租,水电补贴,都记营业外支出吗?谢谢
老师好!有一个商贸公司,若在今年4月国家办理留抵退税的时候公司里有进项留抵税额并且办理了留抵退税。到了7月,税务稽查发现有部分的留抵税额是未做无票收入冲销销项税将留抵税额退回给了公司26元。税务局要做处罚: ①若罚款100元是否7月直接做 借:营业外支出–罚款 100 贷:银行存款 100 ②税务局若是将查出的因4月未做无票收入退给商贸公司的26元,全额上交给国家26元,这个无票收入是接到处罚通知书的时候做 借:应收账款 226 贷:主营业务收入 200 应交税费–应交增值税–销项税额 26 还是直接在4月份按照上述无票收入做账,在7月份接到处罚通知书的时候再做 借:应交税费–应交增值税–未交增值税 26 贷:银行存款 26 确实不是很懂在接到处罚是怎么处理账目,还请老师详细告知,谢谢!
老师你好,去年厂房提前退租押金无法收回,故做了营业外支出(含税价),今年做审计报告的时候才找对方补的发票(专票)。然后这个月忘记了把进项又认证抵扣了。现在帐务该怎么调整。谢谢!
老师们好!我这里一般纳税人工业企业筹建期,这个公司是由另外一个公司出资49%,还有一个公司出资36%,和一个个人出资15%的股权结构构成的,这中间除了49%的这个公司之外,另外36的这个公司没有注入资金而退出,把其36的股权转让给原来就持有49的的这个公司了21,剩下的15给另外一个个人,等于36的公司在这个公司的股权结构中消失了,我们这边在做产权变更的时候。出让的36,和受让的36(49的公司新增加受让了21,另外一个个人受让15)他们办36%股权变更的手续交了印花税的费用(出让受让)都是我们这个公司出的。这一部分费用可以由我们自己记账吗老师?我做了营业外支出对不对,应该怎么做呐?谢谢老师
机械公司购买吸污车,合同金额27万,实际支付27万,但是发票只能开20万。 请问,这个账务怎么处理
我们21年买的8万多的商务车,现在折旧提完了,只剩残值,走了1万公里左右,现在卖二手车要卖多少合适
税收滞纳金在年报是需要纳税调增吗
郭老师,我们21年买的8万多的车,现在折旧提完了,只剩残值,走了1万公里左右,现在卖二手车要卖多少合适
老师,您好,我想咨询下,公司是做无人机的,现有10几台的无人机榨机,做固定资产清理,需要留存什么资料才能符合税务相关规定,还是做固定资产清理,是否需要进项税额转出
开票,业务委托费前面的大类是什么
老师 在个税系统里面有个人劳务票开的我们公司的7000多 要申报后要缴个税1000多 我是在劳务报酬(不适用累计预扣法里面申报的)这个必须要扣缴么
公司新租了一个办公室,装修中产生的工程款和材料款,收到发票和还未收到发票的账务处理,麻烦老师给整理一下
公司采用小企业会计准则 应付A公司10万 代A公司支付各项杂费2万 扣除A公司提货保证金2万 剩余尾款银行存款一次支付,相关分录怎么做
老师您好,公司和某旅游客运公司签订了一份通勤车服务合同,约定乙方为甲方提供通勤班车服务,有班车路线,发车时间等,驾驶员和车辆运行等费用由乙方承担,请问业务性质是运输服务还是租赁服务,发票内容应该如何写
谢谢了,辛苦了
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