您好 可以先暂估入账计入成本费用 后期如果甲方承担 冲销就可以了
装修公司老板要我做了一份财务预算,算出盈亏平衡点后,要我写一份财务分析,分析装修费用那些费用用的太多,那些费用以后可以少用就是成本控制等,怎么写呢,这个起码要中级会计师才写的全面,作为一名才入行怎么简单的写一份,然后告诉老板要用他听的懂的术语,还要提出解决方案,对于才入行的我觉得太难了
老师,老板给了个机械费结算单手写的,让我挂账后期决定该费用是甲方还是乙方承担,我怎么做分录?还没确定的情况,我也不能入成本费用呢~
老师,我的形式发票中标注的是FOB天津结算,但是呢我清单里面是有运费的,保险费为0;老板不让我将运费摊入货物总价值,就是想要单独呈现,是不是就一定要改成CRF CIF天津,改了之后我合同装箱单是不是要跟着改(如果老板可以我摊入成本的话、合同里面标注运费卖家承担这一项是不是也要改掉,改掉之后未来我银行付款给保险公司和货代公司会不会有影响、这些费用还能入帐吗)
老师,是这样的,我们挂靠在一家单位,签署了挂靠协议,签的是老板个人的名字,用这个单位的资质承接一些安保项目,姑且称项目的对象为甲方,然后个人授权给我们的公司,我们公司又分包给下面的分包方。项目有的需要我们3个月垫资,有的是分包方把钱打给我们公司,我们公司再去支付项目工资。一般是由我们的挂靠方去开票给甲方,然后甲方再付款给我们。所以我现在不太清楚,这样的话我做账的时候,分包下去的有的也算是挂靠在我们公司接项目只需要收管理费就好了,这种情况要怎么处理分录?挂靠方打钱给我们去支付工资?
郭老师,4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1778 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我6月份分录应该怎么做,前面的4月份凭证怎么调整,退款目前还没收到。6月固定汇率是7.1869。
动物防疫条件合格证年检在哪里查看?
请问我想用一家10万元的投资公司控制一家300万的工程公司,请问具体应该怎么操作,破产清算的时候需要承担什么责任?
残保金的账务处理是怎么弄的,也是营业税金及附加吗
现在建筑业实际税负是多少
您好,农业公司季度超过30万有免税发票,总交增值税吗
专门借款2022年不是已经用完了吗,为什么2023年计算借款费用资本化利息还要算专门借款的呢
公司有劳务派遣的资质,但是无员工派遣,可以接受他方劳务派遣公司的员工来我方公司工作么
老师请问一下,股权转让,以前股东认缴是500万,实缴是72万,现在转让注明是以72万转让,剩下的428万由受让人履行出资义务,公司是亏损的,我申报个人所得税是按72万收入,72万成本申报还是按净资产来报
以前那种电子专用发票怎么下载?不是数电票
个体户年收入也是达到500玩会认定为一般纳税人吗
但是暂估,会增加成本,如果一直到明年才决定谁承担呢?
年末的时候冲销暂估 次年再暂估 也可以的
谢谢老师,还得请教个问题,我们是施工方(建筑单位),以我们单位名义开立的农民工工资结算账户,现在甲方直接把人工费转入农民工工资账户,银行直接发放给劳务总包的工人们了,站着我们角度,如何做分录?
借 工程施工 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 应收账款
不用增加银行存款吗?款打进来~发出去了?
以您单位开立的 借 工程施工 贷 应付职工薪酬 借 银行存款-农民工专用账户 贷 应收账款 借 应付职工薪酬 贷 银行存款-农民工专用账户 前面没转过来弯 对不起