您好 (1)计算当月管理费用发生额是多少? 4000%2B2000=6000 (2)编制12月费用类账户结转入"本年利润”的会计分录; 借:本年利润 贷:管理费用 6000 贷:销售费用 5000 贷:主营业务成本 60000 (3)编制12月收入类账户结转入"本年利润”的会计分录; 借:主营业务收入 100000 贷:本年利润 100000 (4)计算当月营业利润 100000-60000-6000-5000=29000
根据下列经济业务编制会计分录1.生产产品领用材料23280元。2.本月应付职工工资10000元,其中,产品生产工人工资6000元,车间管理人员工资2000元,厂部管理人员工资2000元。3.以银行存款1000元支付本月全厂水电费。4.计提固定资产折旧费4800元,其中,车间应提3600元,厂部应提1200元。5.月末将本月制造费用转入产品生产成本。6.本月生产产品全部完工验收入库,结转生产成本。
甲公司2020年12月发生经济业务:(1)销售商品售价300000元,增值税率16%,款项未收到。(2)结转该批产品成本120000元。(3)岀售材料售价20000元,增值税税率16%,款项存入银行。(4)结转该批材料成本18000元。(5)以银行存款支付广告费3000元。(6)向贫困地区捐款50000元。(刀)因对方违反合同取得罚款收入6000元,存入银行。(8)支付银行借款手续费8000元。(9)本月应支付管理人员工资10000元,计提行政管理部门固定资产折旧2000元。(10)将收入类、费用类账户结转“本年利润”。要求如下:编制相关会计分录及计算本月的营业利润、利润总额、所得税(税率25%)和净利润
1.K公司12月份发生如下业务:(1)计提本月固定资产折旧费10000元,其中车间计遭沂旧费6000元,厂部计提折旧费4000元。(2)支付本月水电费共计6400元,其中车间水电费400元,厂部水电费2000元(不考虑税费),款项以银行存款支付(3)以银行存款支付展览费5000元。(4)以银行存款支付本月短期借款利息1000元。(5)销售产品一批,价款共计100000元,增值税税率13%,款项尚未收到。(6)结转已售产品成本60000元。假设该企业12月份共发生以上6笔业务,根据以上业务,要求:(1)计算当月管理费用发生额是多少?(2)编制12月费用类账户结转入"本年利润”的会计分录;(3)编制12月收入类账户结转入"本年利润”的会计分录;(4)计算当月营业利润是多少?
K公司12月份发生如下业务:(1)计提本月固定资产折旧费10000元,其中车间计提折旧费6000元,厂部计提折旧费4000元。(2)支付本月水电费共计6400元,其中车间水电费4400元,厂部水电费200元(不考虑税费,款项以银行存款支付(3)以银行存款支付展览费5000元。(4)以银行存款支付本月短期借款利息1000元。(5)销售产品一批,价款共计10000元,增值税税率13%,款项尚未收到。(6)结转已售产品成本60000元。做会计分录
习题八(一)目的:练习财务成果的核算(二)资料:1.某工厂12月份发生下列收支经济业务:(1)出售Ⅰ产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税,货款已收到存入银行;(2)按出售Ⅰ产品的实际销售成本35000元转账;(3)按售价的10%计算销售产品应交纳的消费税5000元;(4)以现金支付产品销售过程中的运输费500元、包装费300元;(5)以银行存款支付企业行政管理部门的办公经费300元;(6)以银行存款支付银行借款利息1700元,其中的1200元是前期已经确认利息费用;(7)以银行存款支付违约金500元;(8)某企业将取得的罚款净收入800元转作营业外收入,款项已存入银行。2.计算、结转和分配利润。(1)计算12月份的利润总额;(2)按12月份利润总额的25%计算应交纳的所得税(假设没有其他调整项目)。(3)按12月份税后利润的10%计算应提取的盈余公积;(4)将12月份的所得税转入“本年利润”账户;(5)将全年实现的净利润自“本年利润”账户转入“利润分配”账户。(三)要求:根据上述资料的各项经济业务内容编制会计分录。怎么计算的,怎么写分录,谢谢
请问下,公司很多采购销售合同,从没交过印花税,我问了下代记账的会计,她说没有强制交就没交了,这样行嘛?
老师,我这边指出的网银手续费,分录怎么写合适
社保,人设上要求要户口本吗
老师,去年成立的公司,之前项目做的太乱了,哪里都对不上,现在如果要改申报或者调整的话,是接着她原来的做在今年第二季度做账的时候调整,调整在第二季度还是可以重新建个账套,从去年时间点从头开始做
老师,我在写银行利息的时候,总是提示我借贷不平衡 是什么原因
老师请问耕地占用税,摊销多少年
核定征收的个体户如果开专票,年底需要汇算清缴吗
公司采购垫付款购买的打印机设备 两台三千多 这个会计如何记账呢 是直接作为管理费用 还是记入固定资产呢 其他类似的产品还有桌椅设备
你好老师,我们有一个消防公司,什么东西都没有,只有老板弄来抵工程款的一些板房,每个月月业务只有累计折旧,每个月将近10万,没有其他业务了,只有固定资产和其他应付款(相当于买的没付钱挂的其他应付),和累计折旧,利润负的的太多了,这样正常吗
有一家供应商多开票给我公司了,后面他自己那边平账了,那么我自己现在该怎么凭证呢?分录怎么做?