您好 :(1)计提本月固定资产折旧费10000元,其中车间计提折旧费6000元,厂部计提折旧费4000元。 借 制造费用6000 借 管理费用4000 贷 累计折旧10000 (2)支付本月水电费共计6400元,其中车间水电费4400元,厂部水电费200元(不考虑税费,款项以银行存款支付 借 制造费用4400 借 管理费用2200 贷 银行存款6600 (3)以银行存款支付展览费5000元。 借 销售费用5000 贷 银行存款5000 (4)以银行存款支付本月短期借款利息1000元。 借财务费用1000 贷 银行存款1000 (5)销售产品一批,价款共计10000元,增值税税率13%,款项尚未收到。 借 应收账款11300 贷 主营业务收入10000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额1300 (6)结转已售产品成本60000元 借 主营业务成本60000 贷 库存商品60000

1.K公司12月份发生如下业务:(1)计提本月固定资产折旧费10000元,其中车间计遭沂旧费6000元,厂部计提折旧费4000元。(2)支付本月水电费共计6400元,其中车间水电费400元,厂部水电费2000元(不考虑税费),款项以银行存款支付(3)以银行存款支付展览费5000元。(4)以银行存款支付本月短期借款利息1000元。(5)销售产品一批,价款共计100000元,增值税税率13%,款项尚未收到。(6)结转已售产品成本60000元。假设该企业12月份共发生以上6笔业务,根据以上业务,要求:(1)计算当月管理费用发生额是多少?(2)编制12月费用类账户结转入"本年利润”的会计分录;(3)编制12月收入类账户结转入"本年利润”的会计分录;(4)计算当月营业利润是多少?
K公司12月份发生如下业务:(1)计提本月固定资产折旧费10000元,其中车间计提折旧费6000元,厂部计提折旧费4000元。(2)支付本月水电费共计6400元,其中车间水电费4400元,厂部水电费200元(不考虑税费,款项以银行存款支付(3)以银行存款支付展览费5000元。(4)以银行存款支付本月短期借款利息1000元。(5)销售产品一批,价款共计10000元,增值税税率13%,款项尚未收到。(6)结转已售产品成本60000元。做会计分录
32、月终提取车间固定资产折旧费 2000 元,厂部固定资产折旧费 1000元。 33、部分产品完工入库,结转实际生产成本 30000元 34、销售产品一批价款 50000元,增值税率 13%,款项已预收50000元,余款收到并存入银行。 35、本月应交增值税57000元,计算应纳城市维护建设税。 36、以银行存款支付本月水电费 2400元,其中车间耗用 2000元,管理部门耗 用 400 元。 37、销售 A 产品一批,货款 28000,增值税率 13%,货款已预收20000元,余款尚未收到。 38、结转无法支付应付账款2000元。
8.某企业某月份发生下列经济业务:1)用支票购进办公用品500元;2)以现金支付业务招待费600元;3)以银行存款支付市政排污费、绿化费等3000元;4)支付本季度短期借款利息3000元,其中已预提2000元;5)以现金支付退休职工医药费报销860元;6)以支票支付产品展览费900元,产品广告费30000元;7)以支票支付捐赠灾区款项20000元;8)以现金购买车间劳保用品1000元;9)以银行存款支付违约金5000元;10)由银行直接支付税收滞纳金1000元;11)计提本月累计折旧5000元,其中生产车间2000元,运输部门1000元,销售机构500元。管理部门1500元;12)摊销财产保险费1000元、车间固定资产大修理费500元;13)银行直接支付本月水电费10000元,其中生产车间7000元,厂部2500元,福利部门500元;14)分配本月工资:生产工人20000元,车间管理人员5000元,管理部门人员10000元,销售机构人员2000元,福利部门人员3000元,并按14%计提福利费。要求:编制相关的会计分录
10.以银行存款支付本月产品广告费用2800元。11.以现金支付法律咨询费300元。12.销售给唐明超市乙产品400件,货款60000元和发票上增值税额10200元,款项尚未收到。13.以银行存款支付本月销售产品的包装费2000元和增值税额340元。14.分配结转本月应付供电公司电费7500元,其中生产甲产品用3000元,生产乙产品用2500元,车间-般用1200元,企业行政管理部门用800元。15.分配结转本月职工薪酬55000元,其中生产甲产品工人工资25000元,生产乙产品工人工资20000元,车间管理人员工资6300元,工厂行政管理人员工资3700元。16.计提本月固定资产折旧8000元,其中生产车间固定资产计提折旧6000元,行政管理部门计提折旧2000元。10617.以银行存款支付本月劳保费1000元,其中计入本月制造费用800元,计入本月管
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
假如1到3月,第一季度,公司有净利润,但是往期很多亏损可以覆盖,第一季度会预缴所得税吗