同学你好 1; 借,研发支出一费用化支出40 贷,原材料20 贷,应付职工薪酬15 贷,银行存款5 借,管理费用40 贷,研发支出一费用化支出40 2; 借,研发支出一资本化支出30 借,研发支出一费用化支出12 贷,原材料25 贷,应付职工薪酬12 贷,银行存款5 借,管理费用12 贷,研发支出一费用化支出12 3; 借,无形资产30 贷,研发支出一资 本化支出30 借,管理费用30/5/12 贷,累计折旧
(1) 2020年1月10日,甲企业开始自行研发一项行政管理用非专利技术,截至2020年5月31日,用银行存款支付外单位协作费74万元,领用本单位原材料成本26万元(增值税率13%),经测试,该项研发! 活动已完成研究阶段。 (2) 2020年6月1日研发活动进入开发阶段,该;阶段发生研究人员的薪酬支出35万元,领用材料成本85万元(增值税率13%),全部符合资本化条件,2020年12月1日, 该项研发活动结束,最终开发形成- 项非专利技术并投入使用,该非专利技术预计可使用年限为5年,预计净残值为零,采用直线法摊销。
2016年1月1日,甲企业开始自行研发一项专利技术,当年发生与该项专利技术相关的经济业务活动如下:(1)1月31日,该项专利技术研究阶段工作结束。共发生研发人员薪酬25万元。本月用银行存款支付其他研发支出64万元。(2)2月1日,研发活动进入开发阶段,该阶段领用本企业原材料成本为100万元(不考虑增值税),确认研究人员薪酬130万元。用银行存款支付其他研发支出18万元。开发阶段的全部支出中有10万元不符合资本化条件。(3)8月1日,该专利技术达到预定用途,并按法律程序申请获得专利权,以银行存款支付注册登记费2万元。8月5日,交付行政管理部门使用。专利权采用直线法分5年进行摊销。预计净残值为零。(4)11月1日,将专利权出租给乙企业,租期为10个月,每月租金为5万元(不考虑增值税)会计分录
2016年1月1日,甲企业开始自行研发一项专利技术,当年发生与该项专利技术相关的经济业务活动如下:(1)1月31日,该项专利技术研究阶段工作结束。共发生研发人员薪酬25万元。本月用银行存款支付其他研发支出64万元。(2)2月1日,研发活动进入开发阶段,该阶段领用本企业原材料成本为100万元(不考虑增值税),确认研究人员薪酬130万元。用银行存款支付其他研发支出18万元。开发阶段的全部支出中有10万元不符合资本化条件。(3)8月1日,该专利技术达到预定用途,并按法律程序申请获得专利权,以银行存款支付注册登记费2万元。8月5日,交付行政管理部门使用。专利权采用直线法分5年进行摊销。预计净残值为零。(4)11月1日,将专利权出租给乙企业,租期为10个月,每月租金为5万元(不考虑增值税)
2016年1月1日,甲企业开始自行研发一项专利技术,当年发生与该项专利技术相关的经济业务活动如下:(1)1月31日,该项专利技术研究阶段工作结束。共发生研发人员薪酬25万元。本月用银行存款支付其他研发支出64万元。(2)2月1日,研发活动进入开发阶段,该阶段领用本企业原材料成本为100万元(不考虑增值税),确认研究人员薪酬130万元。用银行存款支付其他研发支出18万元。开发阶段的全部支出中有10万元不符合资本化条件。(3)8月1日,该专利技术达到预定用途,并按法律程序申请获得专利权,以银行存款支付注册登记费2万元。8月5日,交付行政管理部门使用。专利权采用直线法分5年进行摊销。预计净残值为零。(4)11月1日,将专利权出租给乙企业,租期为10个月,每月租金为5万元(不考虑增值税)
甲企业为增值税一般纳税企业,2021年度至2022年度发生的与无形资产有关业务如下:(1)2021年2月1日,甲企业开始自行研发一项行政管理部门使用的专利权一项,截止5月31日,企业用银行存款支付材料费用20万元,工资费用15万元,其他费用5万元,经测试,该项研发活动已完成研究阶段。(2)2021年6月1日,该研究已进入开发阶段,其中已领用材料25万元,职工工资12万元,其他支出5万元。其中符合资本化条件的支出共计30万元。(3)2021年7月30日,该项研发活动已经完成,最终形成了专利权,并于投入使用。该专利权预计使用年限为5年,预计净残值为零,采用直线法摊销。请问一下会计分录怎么写
老师去年企业所得税收入多报10万,这个是直接调账吗?还是怎么处理呀?
请问公司经营范围没有的,但有进项,可以开销项票吗
老师您好,数电发票专票可以不填地址电话开户行吗
现在全国统一规范电子税务局是不是每个城市界面模块都一样统一了?
老师,标准差率是写1.55这样的格式还是要写155%这样的格式
我单位彩钢房资产未计提完折旧,现在资产清理,现在有残值收入,固定资产清理后是否要针对这个残值收入交增值税
老师,我公司本月各称变更了,我开出的发票还是老名称,可以吗
公司用酒招呼客户。然后取得的进项可以抵扣吗
老师,我们公司是小规模,增值税是季度申报,5月开出去的专票不含税12万和普票不含税1万,月底是要结转增值税和计提附加税嘛?
公司发提成,提成明细表原件领导签字了,我在会计凭证中放复印件可以吗