你好,没有影响到年末一致起来就行。你现在 借应收账款 贷,预收帐款, 应交税费,应交增值税销项
我公司为一般纳税人,以维修为主要营业收入,情况是这样的,我单位维修完后,有的已经开发票,有的没有,我是做内帐的,领导要求将没开票的也挂在帐上,所以将主营业务收入分为已开和未来两类,例如,6月已经将已开和未开挂上账,为了避免虚增收入,6月未开票的在7月开出,我在做7月的报表时将6月的未开的做了红字冲减,这样就影响了7月的主营收入?,我用的是金蝶软件,那本年的主营业务收入会不会有影响?
老师,我想问一下,物业公司每月开具的专票与普票,有一部分还未收到对方公司的钱,就没有做收入挂账,这一部分已开票为做收入的部分报税的时候影响吗,因为我这个月申报的时候,用我做的收入减去系统带出来的已开票的数字,出来的应交增值税数字不对
老师您好,请问一下我上个月是做的无票收入,然后比这个月实际开票多了点,所以就上了几十块钱的税,我这个月做无票收入负数的时候就把上税的那部分收入扣出来就可以了对吗
老师请问我当月开的红字信息表给到对方公司,当月没有收到对方公司给我开的红字发票,但是在下月报税的时候进项税额全部转出了,此时还是没有收到红字发票,那怎么做呢?这样是不是报的税额和账上的税额不一致
老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
老师,固定资产也可以对冲吗?我公司还有无形资产
我想问,固定资产小于500万可以一次性入费用抵扣吗? 是不是税法上可以? 所以是这个意思吗: 会计需要一个月一个月做账?分5年做完? 但是 申报企业所得税的时候,直接把固定资产整个入费用就行?
个体户经营所得经营者采集信息入职时间写什么时候
是同一个控股公司下的两个子公司,一个子公司收购我们这个子公司,也就是合并吧,我是被合并的子公司,我在合并时资产负债表上的数据怎么处理?合并报表我需要做什么?还有就是我的公司被合并后就注销了
老师.8000块钱买的财务软件,可以直接记当期管理费用吗
游戏公司陪玩代打收入开什么内容的发票
请问老师。我的分录对吗?为什么主管要让我按照圈起来的分录做
老师,我换了电脑,现在申报5月个税,显示。扣除标准是5000元,我选择到1月,再选扣除标准是60000,但是申报5月,还是不得,,要怎么解决呢?
香港的公司开基本户需要啥手续
非居民企业的股息、红利等权益性投资收益不是免税的吗?为什么说以收入全额为应纳税所得额?
好的,知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快