你好 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)

4月1日,东方公司销售给甲公司一批商产品价款10000元,增值税1300元。商品已发出,收到甲公司承兑的一张面值为11300,期限为三个月的不带息商业汇票。做出7月1日到期收回货款时的会计分录。
(2)5月1日,甲公司向丙公司销售一批商品,开具的增值税专用发票上注明价款为50万元,增值税税额为6.5万元;甲公司收到丙公司开出的不带息银行承兑汇票一张,票面金额为56.5万元,期限为3个月;该批商品成本为30万元;丙公司收到商品并验收入库。
丙公司于2020年1月1日销售一批商品给甲公司,商品价款为100000元,增值税13000元。甲公司开出期限为120天、面值为113000元的商业承兑汇票1张,用于支付丙公司货款。编制丙公司会计分录。
丙公司于2020年1月1日销售一批商品给甲公司,商品价款为100000元,增值税13000元。甲公司开出期限为120天、面值为113000元的商业承兑汇票1张,用于支付丙公司货款。编制丙公司会计分录。
丙公司与2020年1月1日销售一批商品给甲公司,商品价款为10万元,增值税为13000元。
收到业务回款没有开票要怎么入账比如金额100,税率13%
老师在吗我属于居家办公我人在河北,但是公司有北京公司我可以异地开票吗,
老师,2021年成立的企业,最晚实收资本实缴时间是什么时候?
工商年报里有个单位本期实际缴费金额养老是填单位部分,包含个人部分吗
老师你好,5月份补了当年度1-3月的收入,更正申报交了税,请问这账务处理怎么做一般纳税人,小企业会计准则
老师好!请教一下,1.制造企业-公司以前均未计提坏账准备,有两笔款计入预付账款,审计审的让调进其他应收款,然后又全额冲了前期利润,就做了借:上期期末未分配利润,贷:其他应收款坏账准备。2.还有两笔款也是 计入到预付账款,审计直接调进:上期期末未分配利润,这总共冲前期利润678万,报表一下子减这么多的未分配利润期初数,会不会有税务风险?直接变了财报的期初未分配利润,这合适吗?怎么操作风险小还合规呢?3.有一笔长期投资302万,一直挂着,审计借:资产减值损失,贷:长期投资减值准备?能直接冲吗,税务会不会质疑你一下子冲这么多前期利润,还计提减值,麻烦老师指导一下,谢谢
老师你好,5月份补了25年度7-12月收入,更正申报交了增值税,这个月拿到扣税凭证,请问补以前年度收入账务处理,一般纳税人,小企业会计准则
老师,全资子公司发货给母公司,做分录,借方发出商品,贷方:库存商品 。母公司收到货打算加工出售,本月尚为加工完成,做分录:借方原材料,贷方应付货款。合并报表抵消分录怎么做
老师听说河南等三个城市试点更新了增值税申报表,有那个表模版吗,能发我一个吗
老师,我还想问下,我是做内账的。我核算工资。我要发什么电子档给外账公司的那个人呢,因为要在15号前给她的。个税是外账算的。是给公司全员工资表、还有花名册吗?花名册是只有新人进来才发的,还是每个月都要发给在账。