你好; 借银行存款贷合同负债或者预收账款 ; 然后发货做 :借 合同负债或者预收账款贷主营业务收入- 无票收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品 ; 开票做:借 主营业务收入-无票收入 贷主营业务收入- 开票收入
小规模公司,进货,先收到货了然后进货单,怎么做账,以后才收到发票又怎么做账
我们收了5万的预收账款,但是实际我们只给别个4万的货,现在年底了,我们要开5万的发票,请问怎么做账
老师,如果我们预付了款项,然后收到货入了库,但是没有收到发票,怎么做账,和收到发票做账有什么区别吗
小规模公司开具土方工程2张10万元发票,怎么做账??收到货款后怎样做账
老师我们是小规模,现在预收了别人的货款怎么做账,后期发货了怎么做账,发票怎么开具
老师,工资薪金那申报1-6️合计三十多万工资,但是成本费用一共才25万,这种情况,企业所得税申报职工薪酬那我咋填,填多少
老师,我这收入一直没报过,到现在预收有100多万,成本票这个月才能开出来,我这第三季度财报怎么报啊
酒店前台购买了酒店管理软件,总价5万5,先付了27500元开了发票,怎么入账?做什么科目?
个体户查账征收,账本中的销售税额转入营业外收入后申报经营所得的时候,需要计入成本费用中么?
郭老师您好,去年的未交增值税凭证没有写缴纳导致未交增值税有余额,怎么处理啊老师
个体户,手机店开的服务发票用不用填这个表?
老师好,所得税季度申报突然改版,增加职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬,第二列实际支付给职工的应付职工薪酬。这二项怎么填?都是1-9累计吗?这二项与个税报表与企业所得税汇算清缴表有什么联系? 我们公司是跨月支付,甚至跨两月付工资。单位账是去年11月,12月,到年底的11月这样做账,而汇算清缴是去年全年。我在报汇算清缴都是账上取数减以前年度11,12月再加下本年12月申报的,这样是一整年。
员工机票报销需要的原始凭证是什么?
事业单位中质保金未开票,质保金额只在合同中提及,需不需要挂账?
老师小规模纳税人无票收入要填写到哪栏里呢
我们是用小企业会计准则
你好; 你这个是本年的; 一样的做 ; 分录都给你咧了
要写明无票收入吗
你好; 是的。建议做下二级科目区分来做
意思我设一个二级写明无票收入吗,不开票的话
你好; 是的。 区分下业务
我们应该大部分都不要票,都是个人,现在就是我们的产品卖699,增值税现在不是免吗?那我分录上增值税写0吗
你好 ; 小规模目前是3%税率部分是免税的; 那就不用写增值税了
直接借预收账款,贷主营业务就行了是吧?就是预收的时候银行卡也收了,微信也收了,也是都统一放在预收,发货了再借其他货币资金,贷预收是吧?
但是我们就是发货的数量和我们收入的钱不一样的,因为我们还有个系统类似直销模式,每个做市场的人下面有人买他们就有积分奖励,这个积分也可以直接转给他下面的会员购买产品,会员就把钱给了他的上级,公司是收不到这部分钱的,这个我要怎么做账,
你好; 是的。 就看你 一开始是做的 就这样处理的; 借预收账款,贷主营业务 ; 借其他货币资金 贷预收账款。 对的; 积分给对方的; 计入销售费用去 ; 到时 要有合理发票哈
我结转成本的时候怎么做
借主营业务成本贷库存商品; 按实际发货的数量*成本单价计算
积分给对方发货的计入销售费用,不知道怎么做,意思我确认收入的时候是确认实际收到的钱,另一部分没收到钱的和收入做在一起是哪样做分录
结转成本是收了钱不收钱的同时结转,就按发货数量结转,收入的话只有一部分,那销售费用另外做一笔吗
是借,预收账款,销售费用,贷主营业务收入吗
你好; 是的。 就这样做分录
销售费用按什么金额做呢,按实际发了多少货的成本吗
你好;销售费用按你们 积分部分的金额
我可以不管积分部分,我只写实际收入的金额吗?然后结转成本就按实际发货的结转
不能的;这样你会少报税的