你好; 借银行存款贷合同负债或者预收账款 ; 然后发货做 :借 合同负债或者预收账款贷主营业务收入- 无票收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品 ; 开票做:借 主营业务收入-无票收入 贷主营业务收入- 开票收入

老师我们是小规模,现在预收了别人的货款怎么做账,后期发货了怎么做账,发票怎么开具
老师好,小规模纳税人,我支付了货款买的口罩,收到货了,但是没有收到发票如何记账,后期收到发票在怎么记账
老师,我们是小规模纳税人,请问我们收到货款未发货,后来退款怎么做账
请问老师,一般纳税人销售货款业务,客户先汇款银行还没有发货,做的预收账款,后来发货了确认了收入开了发票,那现在销售退货了分录该怎么做?
老师 你好 我想咨询一下 我司先收取了对方货款 未开票未发货 做了预收账款处理 然后发货时怎么做账务处理(未开票)
老师,上个月已经申报无票收入,现在要开发票,怎么做账呢?
公司主业 设备出租,货到发票未到 做暂估吗?还是不做暂估,发票回来后 贴到附件上,做了暂估怎么平衡资产卡片的事?
老师,我们转租房屋,收到租金了,但是对方一直没有要求开票,我们这边需要做无票收入吗?
供应链居间服务包含哪些成本
分公司上有固定资产,已注销,那总公司上还用继续把未折旧的给继续做折旧吗?
老师,装修期间的水电费、电梯维保费放在建工程里面,以后装修完工了一次转到长期待摊费用-装修费里面可以吗
我们是建设期,买的一些酒水和饭费,可以开发票进投资费用吗?也就是说可以开发票走账吗?请说的详细一些。
老师,酒店有部分水电费是帮人家出的,分摊的水电费,就是他一个饭店,他分摊的水费他就直接往公账上面打。他给我们分摊的水电费存到我们公账上面。但是我们又不需要给他发开发和水电分割单,我就今天就跟他们讲了以后,他那个水电费的分摊,直接就打到我们这边私账上面来。就不要往公账上面打。所以呢,我就把上个月的做的分录其他应收款一直是负数,是不是不走公账好一些
老师,酒店装修期间的水电费,到底是放在长期待摊费用那个装修工程里面,还是放管理费用里面。我也有点纠结,搞不清,我就问豆包,豆包说那个装修期间就不要放管理费用,要放在长期带摊那个装修工程里面。是这样吗?
3月份支付了笔投标保证金,4月份又支付了笔投标保证金,4月份退回3月份投标保证金会计分录
我们是用小企业会计准则
你好; 你这个是本年的; 一样的做 ; 分录都给你咧了
要写明无票收入吗
你好; 是的。建议做下二级科目区分来做
意思我设一个二级写明无票收入吗,不开票的话
你好; 是的。 区分下业务
我们应该大部分都不要票,都是个人,现在就是我们的产品卖699,增值税现在不是免吗?那我分录上增值税写0吗
你好 ; 小规模目前是3%税率部分是免税的; 那就不用写增值税了
直接借预收账款,贷主营业务就行了是吧?就是预收的时候银行卡也收了,微信也收了,也是都统一放在预收,发货了再借其他货币资金,贷预收是吧?
但是我们就是发货的数量和我们收入的钱不一样的,因为我们还有个系统类似直销模式,每个做市场的人下面有人买他们就有积分奖励,这个积分也可以直接转给他下面的会员购买产品,会员就把钱给了他的上级,公司是收不到这部分钱的,这个我要怎么做账,
你好; 是的。 就看你 一开始是做的 就这样处理的; 借预收账款,贷主营业务 ; 借其他货币资金 贷预收账款。 对的; 积分给对方的; 计入销售费用去 ; 到时 要有合理发票哈
我结转成本的时候怎么做
借主营业务成本贷库存商品; 按实际发货的数量*成本单价计算
积分给对方发货的计入销售费用,不知道怎么做,意思我确认收入的时候是确认实际收到的钱,另一部分没收到钱的和收入做在一起是哪样做分录
结转成本是收了钱不收钱的同时结转,就按发货数量结转,收入的话只有一部分,那销售费用另外做一笔吗
是借,预收账款,销售费用,贷主营业务收入吗
你好; 是的。 就这样做分录
销售费用按什么金额做呢,按实际发了多少货的成本吗
你好;销售费用按你们 积分部分的金额
我可以不管积分部分,我只写实际收入的金额吗?然后结转成本就按实际发货的结转
不能的;这样你会少报税的