你好; 借银行存款贷合同负债或者预收账款 ; 然后发货做 :借 合同负债或者预收账款贷主营业务收入- 无票收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品 ; 开票做:借 主营业务收入-无票收入 贷主营业务收入- 开票收入

老师我们是小规模,现在预收了别人的货款怎么做账,后期发货了怎么做账,发票怎么开具
老师好,小规模纳税人,我支付了货款买的口罩,收到货了,但是没有收到发票如何记账,后期收到发票在怎么记账
老师,我们是小规模纳税人,请问我们收到货款未发货,后来退款怎么做账
请问老师,一般纳税人销售货款业务,客户先汇款银行还没有发货,做的预收账款,后来发货了确认了收入开了发票,那现在销售退货了分录该怎么做?
老师 你好 我想咨询一下 我司先收取了对方货款 未开票未发货 做了预收账款处理 然后发货时怎么做账务处理(未开票)
2020到2022年收入全部做到25年当年收入可以走主营业务收入
我们很多年前买了电脑,但是入的办公费用,还有几台没有拆,现在卖给别人,可以开发票吗,具体类目开什么,怎么做账呢
仓库一个进销存系统,但没有加权平均法之类算出成本价的。我做收入结转成本的时候只能用上月剩余库存对应的成本单价。但这样不准确,要怎么调整?
老师好,充值会员卡,充10万元,送3万元,相当于打几折
老师,我们24年有一笔业务开了两次发票,确认了两次收入,结转了两次成本导致一次成本没有进项发票,现在税局让调增,这个应该怎么处理呢?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
我们是用小企业会计准则
你好; 你这个是本年的; 一样的做 ; 分录都给你咧了
要写明无票收入吗
你好; 是的。建议做下二级科目区分来做
意思我设一个二级写明无票收入吗,不开票的话
你好; 是的。 区分下业务
我们应该大部分都不要票,都是个人,现在就是我们的产品卖699,增值税现在不是免吗?那我分录上增值税写0吗
你好 ; 小规模目前是3%税率部分是免税的; 那就不用写增值税了
直接借预收账款,贷主营业务就行了是吧?就是预收的时候银行卡也收了,微信也收了,也是都统一放在预收,发货了再借其他货币资金,贷预收是吧?
但是我们就是发货的数量和我们收入的钱不一样的,因为我们还有个系统类似直销模式,每个做市场的人下面有人买他们就有积分奖励,这个积分也可以直接转给他下面的会员购买产品,会员就把钱给了他的上级,公司是收不到这部分钱的,这个我要怎么做账,
你好; 是的。 就看你 一开始是做的 就这样处理的; 借预收账款,贷主营业务 ; 借其他货币资金 贷预收账款。 对的; 积分给对方的; 计入销售费用去 ; 到时 要有合理发票哈
我结转成本的时候怎么做
借主营业务成本贷库存商品; 按实际发货的数量*成本单价计算
积分给对方发货的计入销售费用,不知道怎么做,意思我确认收入的时候是确认实际收到的钱,另一部分没收到钱的和收入做在一起是哪样做分录
结转成本是收了钱不收钱的同时结转,就按发货数量结转,收入的话只有一部分,那销售费用另外做一笔吗
是借,预收账款,销售费用,贷主营业务收入吗
你好; 是的。 就这样做分录
销售费用按什么金额做呢,按实际发了多少货的成本吗
你好;销售费用按你们 积分部分的金额
我可以不管积分部分,我只写实际收入的金额吗?然后结转成本就按实际发货的结转
不能的;这样你会少报税的