你好; 借银行存款贷预收账款 。先这样挂 ; 借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税

老师你好,我公司是装饰公司,小企业会计准则,老板抵工程款收回来的沐足卡(可当现金使用)应计到哪个科目。
老师你好,我所在的装俢公司之前是流水账,老板让我从5月1日起做账,期初余额怎么找,我现在找到:5月初的应收账款,其他应收款,其他应付款,预收账款这几个科目余额。正在做的工程需要算应收账款吗
老师您好!我公司是小企业会计准则的装修公司。收的定金时:借:钱行存款 贷:预收账款--xxx项目 如果后面再收到工程款要不要一预到底。
老师你好,小企业会计准则的装修公司,在收到第二期工程款时需要确认收入吗
老师你好,小企业会计准则的装俢公司,收到第1期工程款的分录怎么写?这个客户之前用了预收账款的
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1,购买赠品借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000.2,随平衡车销售赠送时借:销售费用15000,贷:库存商品15000,贷:应交税费-增值税-销项148.5,那入账时不是借贷不平衡了视同销售那笔会计分录怎么做?,麻烦师详细回答一下详细回复,谢谢
老师,2019年税务局对抚州进行了税收检查,其中就包括了印花税检查,此次检查要求对建仓项目征收印花税,其他方面的合同没有要求征收印花税;2、印花税按次申报补缴,无需缴纳滞纳金。这是被审计单位说的,难道储备粮的企业所有的合同都不缴纳印花税吗?
老师,我们公司销售平衡车,以及购买胶水胶带、紧固件等零件能计入主营业务成本吗?通过库存商品核算结转成本可以吗?
老师,我们有一笔款就是为了帮别的公司走个贷款,英达公司打给我们的,然后呢,我们又打给顺涛商贸,这个是400万,要不来发票的,我该怎么做账比较合适啊?
老师 水务工程公司,外租发票。收到后怎么做账
请问建筑分包公司(小微企业,收到劳务费普票,应该怎么做账
报个税的原则是什么呢,收付实现制,还是权责发生制呢
老师,您好,企业所得税预缴申报表中应付职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬从哪里取数呢
老师,成本没有发票,当月该怎么报怎么报,汇算清缴再调增是不是
第四季度所得税还没有申报 不知道多少,要在12月份计提吗 这么计提呢
好的,谢谢
那挂过应收账款呢
你好; 可以的。 你可以走应收账款。 我是 给你写的预收账款
有些客户挂过挂预收账款,有些客户挂过应收账款,收了钱就要确认收入结转成本了,就怕弄错。老师麻烦帮我写一下
你好; 用一个科目就行了。 你用那么两个科目 不好对账
现在就是一个客户只用一个科目,这是半路计账,找期初余额时用了应收账款这个科目
你好 ; 那你就延续用应收账款即可; 不要用预收账款了 ;借银行存款贷应收账款 。先这样挂 ; 借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
那客户交来定金呢,应该是,借:银行存款 贷:预收账款
你好; 是的。 可以这样走
没有理解,不是说不用预收账款了,但这儿还得用啊,
你好 ; 我是说的同一个客户的 不要用两个科目 。 其他业务 可以用预收账款或者应收账款来做即可 ; 区分业务是可以的;
好的,那挂过应收账款的,收到款项确认收入时分录怎么写
你好; 借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税