你好,没有影响的,可以正常抵扣。
老师,您好!请问一下,我们公司进了500多万的一个设备,对方开了专票,抵扣联给到我们了,我们是跟另一家公司做融资租赁,发票就压在那个公司,我们怎么做账呢?还有这个专票可以可以现在做抵扣?谢谢!
老师你好,我们是销货方,对方要求我们冲红一张他们已经抵扣了的发票,我们开出去的发票名称是a公司,他们开具的红字信息登记表的名称却用了b公司(纳税识别号其他资料全部不变,只是名称不同),那我们这边开具负数发票的时候帮他们手动改回a公司的名称,这样做可以吗?
老师,4月收到两张专票,在4月已经认证抵扣进项税额了,款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了,要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废,5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司,这个我要怎么处理?四月份的发票他还能作废吗?
老师,你好,跟建筑设备公司租赁机械,一直都有开票入账做抵扣的,在今年的5月对方的公司名称,税号地址账号全部都改了,那对方以前给我方开的发票已经入账了抵扣了的有影响吗?
老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额,9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票,对方把税号打错了,我让对方冲红发票(纸质版发票)然后重新开一张,这种情况对方是不是得把红字发票给我,然后正确的蓝字发票给我,我还用把开错的那张发票給对方吗,5月份已经入账了
如果我一直不做税种认定,就可以一直不申报?
开票给个人,需要对方提供身份证号当纳税人识别号吗?
9月份新办企业,10月份刚做税种认定,税务申报是从什么时候开始申报?
老师好,请帮忙写下工资社保个税的计提与缴纳完整分录?谢谢。 另关于最新所得税申报表应付职工薪酬如何填写。取科目余额表中哪些数?
物业公司一般纳税人开水费和电费税率多少
老师,现在电子税务局的《居民企业(查账征收)企业所得税申报表》这三个地方是怎么填的?
麻烦讲解下是:经出融入还是经入融出的折旧可以税前扣除呀
我们公司现在要买两台货车,因为4S店的货车车厢不符合我司的要求,所以委托第三方进行改装,但是在开票付款时,4S店要求只负责车款、保险、购置税的收取和开票,然后4S店出具委托证明,由我们向第三方支付车厢、尾板、上牌费用并开普票。 备注:初始合同上约定的是车辆销售价格15W,附件合同的选装项目上手写备注车价、购置税、保险有票,其差额部分为车厢普通发票。 请问这种处理方法是否合理?我司账务税务上需要怎么处理才能把车身和车厢关联起来折旧?是否可以要求由4S店开具改装发票并收款?
我们是砂场,80万的工伤执行款要以什么入账,如何做账务处理。
老师,采购对讲机,用那个科目
那以后呢有影响吗?这公司什么都改了,不会成为虚开发票吧?
你好,没有影响的,出一个变更函就可以。
是现在让对方出一个变更函吗?还是说以后有需要再说?
现在就出一个变更函的。
老师,这个变更函有模板可学习吗?
公司名称、税号都变更,这个是什么意思?税号应该不会变更的,他是不是换了一个企业?
是的,什么都变了,就是相当于换了一个企业
不可以的,那这种情况下,你们适合哪个企业的业务?
今年四月份之前的都是以前那个租赁公司的业务,5月份开始对方就以新企业资料给我方开的发票
你好,也就是你们是更换了企业,如果是这种情况的话,重新签订合同就可以的。
四月份对方开票过来还没付款,五月份对方要求把四月份发票退回去给他作废,五月份对方就用全新的企业信息资料给我方重新开发票了。这样重新签合同,也不需要变更函了?
实际业务对吧 不是虚开的不
实际业务来的,不是虚开的
不是虚开的,没有关系的。