你好,没有影响的,可以正常抵扣。

老师,您好!请问一下,我们公司进了500多万的一个设备,对方开了专票,抵扣联给到我们了,我们是跟另一家公司做融资租赁,发票就压在那个公司,我们怎么做账呢?还有这个专票可以可以现在做抵扣?谢谢!
老师你好,我们是销货方,对方要求我们冲红一张他们已经抵扣了的发票,我们开出去的发票名称是a公司,他们开具的红字信息登记表的名称却用了b公司(纳税识别号其他资料全部不变,只是名称不同),那我们这边开具负数发票的时候帮他们手动改回a公司的名称,这样做可以吗?
老师,4月收到两张专票,在4月已经认证抵扣进项税额了,款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了,要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废,5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司,这个我要怎么处理?四月份的发票他还能作废吗?
老师,你好,跟建筑设备公司租赁机械,一直都有开票入账做抵扣的,在今年的5月对方的公司名称,税号地址账号全部都改了,那对方以前给我方开的发票已经入账了抵扣了的有影响吗?
老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额,9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票,对方把税号打错了,我让对方冲红发票(纸质版发票)然后重新开一张,这种情况对方是不是得把红字发票给我,然后正确的蓝字发票给我,我还用把开错的那张发票給对方吗,5月份已经入账了
老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?需要根据什么缴纳呢?
迷你版维护弗一次多少钱
新到一家公司做财务,公司的营业执照也没下来,现在在跟实操学做帐,请问我需要购买财税系统吗,后期申报企业所得税,或者增值税,直接从财务系统导出,是不是更快捷
2024年7月1日以后开公司5年之内实缴,假如注册资本是100万,股东实缴了50万,已交印花税,还没到5年公司又要注消,公司承担多少责任 ,我上的是录播课,这块没听懂
问下,现在跟着之前的课程学筹建期的会计凭证,这是要同步做帐在送的软件里吗?
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
老师,如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗,如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗?
那以后呢有影响吗?这公司什么都改了,不会成为虚开发票吧?
你好,没有影响的,出一个变更函就可以。
是现在让对方出一个变更函吗?还是说以后有需要再说?
现在就出一个变更函的。
老师,这个变更函有模板可学习吗?
公司名称、税号都变更,这个是什么意思?税号应该不会变更的,他是不是换了一个企业?
是的,什么都变了,就是相当于换了一个企业
不可以的,那这种情况下,你们适合哪个企业的业务?
今年四月份之前的都是以前那个租赁公司的业务,5月份开始对方就以新企业资料给我方开的发票
你好,也就是你们是更换了企业,如果是这种情况的话,重新签订合同就可以的。
四月份对方开票过来还没付款,五月份对方要求把四月份发票退回去给他作废,五月份对方就用全新的企业信息资料给我方重新开发票了。这样重新签合同,也不需要变更函了?
实际业务对吧 不是虚开的不
实际业务来的,不是虚开的
不是虚开的,没有关系的。