您好,是的,这样处理是正确的。

就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
本月暂估成本50万,下月对帐后发现成本只有45万,供应商开了发票45万元,本月会计分录,借营业成本-未开票50,贷:应付帐款与50,下月分录是借营业成本-未开票-50,贷:应付帐款-50;再做一笔借营业成本一己开票45,贷:应付帐款45,这样做对吗?
老师,请问收到成本发票,但未付款,我做分录是借主营业务成本,贷应付帐款,是这样吗
老师,请问我司收到成本发票,未付款,分录是借主营业务成本----应交税费--应交增值税--进项税,贷应付帐款,如已付款,贷银行存款,是这样吗?
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师,建筑服务公司,买了10万多用途卡,可以开发票进公司费用吗,这些卡用来Song Li的,能做账进费用吗?
老师,现在还可以开一级名称劳务吗
快递公司,什么叫直营业务员?
外包:小件员到账金额减取件费收揽金额。这是什么意思?@朴老师
国家企业信息里面,解除企业经营异常,怎么申请恢复呢
老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
柠檬云财务软件免费版,导入结汇凭证,总提示贷方外币格式不对,怎么修改,
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作,是自动生成的吗
老师,我在5月收到进项(分录借主营业务成本,---应交税费进项税额,贷银行存款)也开具销项(借预收帐款,贷主营收入---销项税额),请问5月还要不要做待认证分录?
五月不用做待认证了, 五月不用做待认证了,因为四月你就已经坐入进项了。
我是5月做进项销项,6月才认证的
没有没有认证记待认证 认证后转到进项科目
比如5月的分录是借:主营业务成本100,应交税费---进项税13,贷:银行存款。5月也公司也开具销项发票,借预收帐款200,贷主营收入---销项税额26,请问5月这二笔业务还需要做什么分录吗?
这两笔放入就可以了。
写错字了。这两笔分录就可以了写错字了,这两笔分录就可以了。
什么叫放入?
已经补充了,是打错字了。
6月认证后就要做分录,借应交税费-应交增值税(进项税)13 ,贷:应交税费---待认证进项税额13,等到银行扣款13元,后做借应交税费---待认证进项税额13元,贷银行存款13元,是这样吗?
六月是不是报税期认证的?那实际就是五月的进项,不用其他处理。
我可能把意思说错了,是成本和收入都是5月开具出来的发票,相当于在6月报5月增值税的
那6月需交增值税多少钱,这分录要体现在5月份吗?
六月交增值税时写分录 借应交税费贷银行存款。
好的。谢谢
不客气祝您恭不客气,祝您工作愉快。