您好,是的,这样处理是正确的。

请问老师,我在四月份预提了成本,请问本月收到发票但是未付款怎么做账,之前是借:主营业务成本~预提成本,贷:应付账款
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
老师,请问收到成本发票,但未付款,我做分录是借主营业务成本,贷应付帐款,是这样吗
老师,请问我司收到成本发票,未付款,分录是借主营业务成本----应交税费--应交增值税--进项税,贷应付帐款,如已付款,贷银行存款,是这样吗?
老师,我是21年做的暂估,借主营成本 贷应付账款 22年1月收到发票 借应付账款 贷主营成本(负数) 借主营成本 贷银行存款 跨年了,分录是这样做吗?
小规模纳税人收到银行存款,地膜,化肥款,已发货,会计分录,
一年期借款,每月付息,取得借款和支付利息怎么做分录啊
一般纳税人公司,亚马逊9810出口报关退税,报关单征免一栏,该怎么填。
公司团建,开的旅游服务476元,这种需要按人头申报个税吗
老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
小企业贸易公司成本核算方法建议用什么方法?(卖酒的公司 购入再卖出赚差价)
老师好,给我发一下最新的工会经费返还政策
老师,在电子税务局能查到电商收入吗?是哪个路径查询
老师,我们把固定资产卖了,固定资产折旧去年也提完了,怎么做分录
老师,我在5月收到进项(分录借主营业务成本,---应交税费进项税额,贷银行存款)也开具销项(借预收帐款,贷主营收入---销项税额),请问5月还要不要做待认证分录?
五月不用做待认证了, 五月不用做待认证了,因为四月你就已经坐入进项了。
我是5月做进项销项,6月才认证的
没有没有认证记待认证 认证后转到进项科目
比如5月的分录是借:主营业务成本100,应交税费---进项税13,贷:银行存款。5月也公司也开具销项发票,借预收帐款200,贷主营收入---销项税额26,请问5月这二笔业务还需要做什么分录吗?
这两笔放入就可以了。
写错字了。这两笔分录就可以了写错字了,这两笔分录就可以了。
什么叫放入?
已经补充了,是打错字了。
6月认证后就要做分录,借应交税费-应交增值税(进项税)13 ,贷:应交税费---待认证进项税额13,等到银行扣款13元,后做借应交税费---待认证进项税额13元,贷银行存款13元,是这样吗?
六月是不是报税期认证的?那实际就是五月的进项,不用其他处理。
我可能把意思说错了,是成本和收入都是5月开具出来的发票,相当于在6月报5月增值税的
那6月需交增值税多少钱,这分录要体现在5月份吗?
六月交增值税时写分录 借应交税费贷银行存款。
好的。谢谢
不客气祝您恭不客气,祝您工作愉快。