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(12)5月26日,公司为某单位提供设计服务,开具增值税专用发票注明金额500000元、税额30000元。另外,接受B公司提供的设计服务,取得增值税专用发票注明金额100000元、税额6000元。怎么写会计分录

2022-06-06 23:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-06 23:47

借:银行存款530000 贷:主营业务收入500000 应交税费-增值税-销项30000 借:主营业务成本10000 应交税费-增值税-进项6000 贷:银行存款16000

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借:银行存款530000 贷:主营业务收入500000 应交税费-增值税-销项30000 借:主营业务成本10000 应交税费-增值税-进项6000 贷:银行存款16000
2022-06-06
借银行存款503000 贷主营业务收入500000 应交税费应交增值税销项税3000
2023-10-28
   你好,同学!   本题思路:期初留抵%2B本期销项-本期进项              (1)期初留抵0元;              (2)本期销项=530/1.06*0.06=30;                (3) 本期进项=13%2B3%2B0.5=16.5;                (4)当月应纳增值税=30-16.5=13.5万元。               注意解题思路,结合教材理解税率和计算公式。
2022-05-06
90×6%➕6000-21.25*13%-5×6%减1.1*9%这个是需要缴纳的增值税。
2023-09-19
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