您好,要具体分析营业外收入,可能缴纳增值税
老师,您好,请问营业外收入只在报所得税的时候申报吧,报增值税的时候不需要吧,增值税申报没有可以填这个营业外收入的地方吧
填报增值税的时候,销售额,这个地方,营业外收入是不填写的进来的吧
老师您好。想问一下:外贸出口企业的增值税申报表,销售收入是需要填在免税下面的吧。那就是这个是什么时候申报表填写呢?收到收入的时候早,申请退税晚。是收入那个月就填?还是验证进项发票的时候啊?
老师,小规模增值税减免的部分,是放入营业外收入吧,那所得税汇缴的时候,怎么申报这部分收入呢,还是说不用单独申报?
有营业外收入的时候增值税需要申报吗?
请问工程项目取得的进项发票印花税申报是买卖合同里面缴纳吗
老师双节快乐!这个业务为何不可以合并为一条分录?
老师,一般纳税人。可以开普票吗?可以开几个点的普票?
我公司收到房租20万,要不要申报租金合同印花税呢?
老师你好,请问未开票先预申报缴纳增值税及附加税怎么做分录?
老师。我们是一般纳税人。可以开几个点的普票给别人
老师 企业经营范围是废品回收,再生资源,请问要学习会计学堂哪个课程和哪个实操?
老师好!新版电子税务局中小规模增增值税3%减按1%征收,减征的2%记入什么科目,在财务报表和所得税申报表中如何填报谢谢
是商贸企业一般纳税人本月开出去含税发票154800,进来的进项发票是118000,按实际的合同金额开票,但是进销差大,税负很高,月底又进来一批货发票已经进来,从新进来的货物里面抵扣本月发票,那这样会造成开出去的比如6吨的货物,要抵扣8吨的进项,来达到税负,这样数量不匹配,会不会有什么税务风险
老师 请问一下 只要材料入库贷方都做应付账款有什么影响吗
如果这样需要申报,填在哪张表里,
您好,看您的业务,若不开发票,填写未开票收入
哦,要填这里呀,没有开票,是社保中心退的失业险,不知道为什么要退,这个需要计入营业外收入么,当时缴的时候公司一半个人一半,个人那部分从工资里扣了,目前收到这笔钱也没退给他们,这个如果计入营业外收入,怎么提税啊
您好,那您这个业务不确认增值税,直接计入营业外收入
哦哦,好的,老师还想问一下,营业外收入什么情况下需要提增值税
您好,必须处置固定资产等
您好,还有与数量或金额相关补贴
哦哦,就是处置固定资产时才确认增值税,其他情况不确认是吧,就是在报所得税时才在表里填营业外收入是吧 ,报增值的时候不管这个营业外收入是不
您好,是的,您的理解非常正确