您好,要具体分析营业外收入,可能缴纳增值税

老师,您好,请问营业外收入只在报所得税的时候申报吧,报增值税的时候不需要吧,增值税申报没有可以填这个营业外收入的地方吧
填报增值税的时候,销售额,这个地方,营业外收入是不填写的进来的吧
老师您好。想问一下:外贸出口企业的增值税申报表,销售收入是需要填在免税下面的吧。那就是这个是什么时候申报表填写呢?收到收入的时候早,申请退税晚。是收入那个月就填?还是验证进项发票的时候啊?
老师,小规模增值税减免的部分,是放入营业外收入吧,那所得税汇缴的时候,怎么申报这部分收入呢,还是说不用单独申报?
有营业外收入的时候增值税需要申报吗?
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
如果这样需要申报,填在哪张表里,
您好,看您的业务,若不开发票,填写未开票收入
哦,要填这里呀,没有开票,是社保中心退的失业险,不知道为什么要退,这个需要计入营业外收入么,当时缴的时候公司一半个人一半,个人那部分从工资里扣了,目前收到这笔钱也没退给他们,这个如果计入营业外收入,怎么提税啊
您好,那您这个业务不确认增值税,直接计入营业外收入
哦哦,好的,老师还想问一下,营业外收入什么情况下需要提增值税
您好,必须处置固定资产等
您好,还有与数量或金额相关补贴
哦哦,就是处置固定资产时才确认增值税,其他情况不确认是吧,就是在报所得税时才在表里填营业外收入是吧 ,报增值的时候不管这个营业外收入是不
您好,是的,您的理解非常正确