你好,你是从三月份开始经营的吗?如果是的话,你的期初都是零 然后按照筹建期开办费的账务处理来做就可以的。

三四五六月份的一起归集录入做筹建期建账数据可以吗?还是一定要分开三四五月做期初数?那六月份的费用还能做开办费用吗?
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师,您好!是这样子的,三四五月份的房租水电没有计提也没有支付,主要仓库那边还没给租金方案,然后可不可以六月份支付的时候做成一笔费用呀,因为四月份因为这笔账务未处理就还没结账
换了新的财务软件,五月中旬只开通软件里面业务数据这一块然后业务数据就只显示五月下旬的收入费用成本,然后财务那边是六月份才开通的,这点来不及把财务这边做完。只能把业务数据这边先结账,那我六月份再开账套的话,哪些期初科目是必须要录入的呀
。老师,我们是小规模纳税人,销售是按含税价计入还是把税额计入营业外收入,企业所得税时调整增
员工的个税公司全额出,不扣员工的钱,会计分录如何做
老师,在建工程和研发人员的工资,分录: 借 在建工程/研发支出_资本化 贷 应付职工薪酬_工资,对不?在申报个税时,与实发有差异吗?
老师,有没有法人退休返聘的模版?
您好,老师,变更企业注册地的联系电话是从电子税务局上变还是一窗通上办呢?
50一斤购进的,卖多钱保本
老师你看给发了这条信息,什么意思,24年的年报我已经报过了啊
9月收到一张支付房租专用发票10万元,一年期限,抵扣认证,如何做会计分录? 按季度分摊费用,如何做会计分录?是否需要月末结转,和年末结转?
我们单位是做房屋内部装修的,签订的装修合同,在报印花税的时候,是不是选建设工程合同
老师,机械租赁费,前期工地建设中,这个发票拿回来,到底应该入费用里还是在建工程里
你们单位主营是什么的?
制造业企业,主要生产集装箱定制
满单位开始生产了吗?六月份如果没有开始生产的话,还是继续做开办费。
对,三月开始筹备工作,到五月都是零申报税,六月也没发生业务,所以拖到六月才开始建账
那你可以一次都做到六月份里面的。