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户名市机床厂账号302-12年摘要对方科目借方贷方借或贷余额月日616承前页贷280,000.00616销售12,000.00616取现金发工资41,080.00业务1更正(1)(2)业务2更正(3)(4)业务3更正(5)(6)616合计(7)
某商业银行6月16日发生(发现)下列错帐后,采用相应方法予以更正。1.发现6月2日一笔现金收入业务金额15,000元,应记入机床厂(账号302-12)账户却记入了机械厂(账号302-10)账户。2.发现5月26日一笔现金付出业务金额600元,付款单位应为石化公司(账号302-9),误记入石油公司(账号302-5)账户。3.发现6月11日一笔转账业务,凭证金额为5,000元,误记为8,000,收款单位为市户名市机床厂账号302-12年摘要对方科目借方贷方借或贷余额月日616承前页贷280,000.00616销售12,000.00616取现金发工资41,080.00业务1更正(1)(2)业务2更正(3)(4)业务3更正(5)(6)616合计(7)
0月24日 三、实务操作题:(本小题20分,每个会计分录1分,会计科目表5分,现金日记账5分) 2020年2月1日,小军花卉店开业,在2月完成了以下业务:,不考虑相关税金,1月1日现金日账余额5000元。 (1)1日将现金2000元存入花店的银行账户(2)1日以现金支付本月的房租1400元(3)2日购买办公用品500元,用赊购方式(4)4日以现金300元购买花架等设备 (5)6日以现金支付本月的财产保险费150元(6)8日销售花篮一批,价值1000元现金已收取(7)10日支付2日所购办公用品款500元 (8)13日去苗圃购买一批花600元,另支付交通费65元(9)18日某投资人追加投资10000元,存入银行 (10)20日为附近A公司提供花卉服务,服务款800元未收 要求:(1)根据以上业务作出每笔业务的会计分录,写清用的是什么类型的记账凭证,并编号?(2)列出本花店使用的会计科目表 (3)登记本花店的库存现金日记账 库存现金日记账 年 凭证字号 摘要 借方 贷方 余额 月 日
1.【资料】2019年12月,华星工厂发生以下经济业务:(1)月末,将各损益类账户发生额结转至“本年利润”账户。各损益类账户发生额见表1所示。表1损益类账户本期发生额账户名称借方发生额贷方发生额主营业务收入75000主营业务成本59500税金及附加7500销售费用5000管理费用4000财务费用900营业外收入5000营业外支出800合计7770080000(2)计算并结转本年应缴所得税150000元。(3)年末结转本年净利润450000元。(4)按规定提取盈余公积45000元。(5)按规定应付投资者利润60000元。【要求】根据上述资料编制会计分录。
资料:某企业2019年12月31日有关损益类账户余额资料如下:主营业务收入:贷方余额720000元其他业务收入:贷方余额60000元营业外收入:贷方余额18000元主营业务成本:借方520000元其他业务成本:借方45000元税金及附加:借方余额36000元营业外支出:借方余额7000元财务费用:借方余额12000元管理费用:借方余额50000元销售费用:借方余额14000元要求:作出下列各项业务的会计分录。1、将损益类账户的年末余额结转“本年利润”账户,结平损益类各账户;2、按税法规定计算企业应交所得税,税率15%,假设不存在纳税调整事项;3、结转本年度应交的企业所得税;4、结转本年度实现的净利润;5、根据企业职工大会决议,按净利润10.00%提取法定盈余公积;按5%提取任意盈余公积;6、提取盈余公积后决定向投资者分配现金股利5.00万元;7、结转已经分配的利润,计算确定未分配利润。数据准确,怎么做这几项的会计分录
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司