1.冲红 再借银行存款 贷收入

1、云帆公司2020年8月与其开户银行对账。双方8月25日以后的资料如下:(假设8月25日前双方记录均相符且正确)银行存款日记账单位:元日期摘要借方贷方余额25日开出转账支票603#支付购货款800028日收到购货方转账支票2402#存入银行4100029日开出转账支票604#支付前欠购货款6300030日开出转账支票604#支付运费342030日收到购货方转账支票501#19400余额27280银行对账单单位:元日期摘要借方贷方余额29日转账支票603#800030日存入转账支票2402#4060030日转账支票604#6360031日付水费80031日存款利息62031日收回托收货款24000余额34120经逐笔核对,发现有下列问题(银行对账单记录无差错):(1)28日,收到的购货方2402#转账支票金额应为40600元,企业银行存款日记账误记为41000元。(2)29日,开出的604#转账支票金额为63600元,企业银行存款日记账误记为63000元。要求:(1)根据记账错误,编制更正会计分录,计算出银行存款日记账的正确余额;(2)根据更正后的银行存款日记账的记录和银行对账单,编制
1.简答题资料:某公司2×19年4月份发生了以下的经济业务:(1)4月2日,收回某单位所欠本企业的货款312800元,存入银行。(2)4月7日,用银行存款102000元购入一台不需要安装的设备,投入使用。(3)4月10日,仓库发出材料用于产品的生产价值55250元。(4)4月12日,开出现金支票从银行提取现金42500元备用。(5)4月18日,从银行取得临时借款850000元,存入银行。(6)4月20日,用银行存款272000元偿还应付账款。(7)4月25日,企业的公出人员出差预借差旅费17000元,付给现金。(8)4月30日,收到银行通知,本月水电费为10200元。要求:在专用记账凭证上分别编制本月业务的会计分录,并对记账凭证进行编号(自己选择编号方法)。
户名市机床厂账号302-12年摘要对方科目借方贷方借或贷余额月日616承前页贷280,000.00616销售12,000.00616取现金发工资41,080.00业务1更正(1)(2)业务2更正(3)(4)业务3更正(5)(6)616合计(7)
某商业银行6月16日发生(发现)下列错帐后,采用相应方法予以更正。1.发现6月2日一笔现金收入业务金额15,000元,应记入机床厂(账号302-12)账户却记入了机械厂(账号302-10)账户。2.发现5月26日一笔现金付出业务金额600元,付款单位应为石化公司(账号302-9),误记入石油公司(账号302-5)账户。3.发现6月11日一笔转账业务,凭证金额为5,000元,误记为8,000,收款单位为市户名市机床厂账号302-12年摘要对方科目借方贷方借或贷余额月日616承前页贷280,000.00616销售12,000.00616取现金发工资41,080.00业务1更正(1)(2)业务2更正(3)(4)业务3更正(5)(6)616合计(7)
1.案例-1:某企业2021年9月30日,会计人员在结账之前编制如下的试算平衡表,由于存在记账、过账等方面的错误,导致该试算平衡表不平:结账前试算平衡表2021年9月30日单位:元账户名称借方贷方库存现金14400银行存款504000应收账款684000库存商品216000固定资产648000应付账款479880实收资本1620000主营业务收入846000管理费用781200合计28476002945880企业财务人员经过核对账簿记录,发现以下错误:(1)企业除购一台设备(不考虑增值税)价值61200元,当即交付使用,会计分录:借:管理费用61200贷:应付账款61200(2)企业收回欠款100800元存入银行:会计分录:借:银行存款117000贷:应收账款117000(3)企业用银行存款46800元偿还所欠应付账款,过账时误将“应付账款”的借方过到贷方,并且金额误记为37080元(4)企业用现金支付办公用品费5400元,过账时误将“库存现金”的贷方记为借方5400元(5)本月发生的工资费用中有10800
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)