你好; 这个按实际报即可; 没有规定比例的

请问下对于投资农文旅的这类型公司来说,而且是刚成立的,并没有收入,请问下费用报销比例是多少啊?报销额度是多少啊?
2.案例2:孙华于2021年1月投资成立公司,公司为了吸引顺客,对销售的货物采用赊销方式,销售货物的价格按照进价(成本)加价40叭确定,年末,公司应收账款1505000元,公司本年度购货8次,总金额7500000元:本年度共销货5次,其中己收回货款的总金额5625000元:会计期末结存的存货为2000000元要求:作为内审人员的你,请帮助公司核理账目,回复以下问题:(1)公司年末应收账款余额为多少?(2)与账目记录的应收账款的差额是多少?(3)从“应收账款”管理方面,你对公司管理层有何建议?
老师,我新来的这家公司,他们费用报销,基本都是很少见票报销,大多都是先付款,发票后提供过来。这家公司的会计主管跟我说,根据权责发生制原则,应该要在付款的时候,就先计入费用。但是,这种问题很大,很多都是款付了,那催发票的事情就落到我们财务身上了啊。他们那些报销的人,也不会管那么多啊,毕竟钱已经打给他们了。还有些小额零星500元以下的支开,收据也不合规,这个会计主管也都给他们报销。遇到这种问题,应该怎样改善这个问题?
老师。请问一下前面会计不问公户流水的,2021成立到2023年12月,发放工资费用报销都是前面法人,工资比较高,收入少收现金。然后现在2024年换法人了,就是往来款前面法人的调到现在法人账上。导致其他应付款越来越大。账上现金不够平账,这种情况要如何处理啊?
找郭老师,麻烦问下郭老师,我们补交2018-2024年税款,税务局让我们2025年9月份申报,2025年12月份补交,2025年当年有合规免税并开票收入19638250元,以前年度补交税款收入是3987500元,在以前年度已经开具免税发票并且申报,这个收入不含税是3753301.89元,增值税款是225198.11元,主表,附表一,附表二,附表三,附表四,附表五,增值税减免税申报表这6个表都要怎么填写
老师,我们购买了乡镇企业戎冠秀水电站的所有资产470万,和30年经营权471万,这两笔钱我们都打给了观音堂乡政府。那么我们入账的附件是什么呀?乡镇府需要给我们开收据还是什么呀?
老师,24年的汇算清缴要更改,在税务局网站上,在哪里找到可以更改呢
老师您好!根据这个数据,能帮我推一下这个印花税金额的依据?内蒙开票收入8434015.54元 增值税销项696386.61,取得进项533862.56元,应交增值税162524.05 城建税11376.68 教育费附加4875.72,地方教育费附加3250.47 水利基金5060.41 内蒙项目入账成本6802695.29 利润1631320.25,企业所得税81566.01元,印花税4982.4,税费合计273635.74元
公司租用个人的房子,水电费发票开不了公司的,只能开具房东的,咋办呢?
老师,请问重庆万州自然人代开发票,建筑服务,包工头,这个具体要交什么税?
老师,工资未超过5000的按工资薪金计税,如果我现在要给工人发工资,8万多是以工资薪金还是年终奖划算
老师您好!2025年火车票在2026年1月开具,入账在2025年12月时不能勾选进项,现在2026年1月出纳又勾选进项,这个进项税怎么处理?谢谢
朴老师,请问今年有一笔是去年的损益,记账为 借:未分配利润 贷:应付账款 负数。这样的话涉及到2025年年报的调整吗?
假如年终绩效奖金1万,需要缴纳多少个人所得税?
因为我们公司目前是招待费了,但是也是实际发生的 ,这样会不合理吗
你好; 按实际做; 可以的。只是汇算有扣除比例
在这些费用中没有行业特性的报销比例吗?
你好 ; 这个没有专门的 ; 招待费是 不超过发生额的60%且不超过收入的千分之五
那其他的费用那些呢,毕竟公司没有收入,如果费用太大了,会异常吗,怎么看这些费用合不合理啊?
你好; 正常做费 用;超过 扣除比例的调增处理即可
那办公费啊,公司的油票之类的这费用,有报销要求吗?
你好; 这些正常扣除 ; 据实扣除
那餐饮和娱乐以及办公之类的费用有没有什么是合理和不合理的支出呢?
你好; 按实际业务来做账; 只是 超过比例的费用 明细调增即可
如果没有额度报销的限制,是不是发生多少就可以全额到公司报销呢?如果业务招待费所发生的费用非常大(比如说一个月接待的费用达到二三十万)也没有关系吗?也是正常报销吗?
你好 ; 1. 是的 2. 招待费有扣除比例的哦
业务招待费的扣除比例只是与扣税有关联是吗?
我们公司目前都是零申报不涉及到缴税的情况