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老师,结转增值税后,次年交上一年最后一个月税金及附加税,怎样做分录?余额在应交增值税-应交增值税

2022-06-07 22:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-07 22:44

你好,正确做法是12月计提余额留在应交税费,1月申报缴纳,冲应交税费。你现在上年末没有计提金额不大的话可以直接做税金及附加

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快账用户3981 追问 2022-06-08 07:29

当时有计提

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齐红老师 解答 2022-06-08 07:30

那就, 借:应交税费-应交**** 税 贷:银行存款

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快账用户3981 追问 2022-06-08 11:33

老师,能给个详细分录?年终结转增值税附加税分录,年始缴纳税金及附加,谢谢!

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齐红老师 解答 2022-06-08 11:54

年终计提时 借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建税 -应交教育费附加等 次年缴纳 借:应交税费-应交城建税 -应交教育费附加等 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2022-06-08 11:54

增值税年末要把三级明细余额反方向转平,余额留在未交增值税

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你好,正确做法是12月计提余额留在应交税费,1月申报缴纳,冲应交税费。你现在上年末没有计提金额不大的话可以直接做税金及附加
2022-06-07
您好 应交税费-未交增值税是负债类科目 不结转到本年利润啊 次月申报缴纳增值税后写分录 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
2022-07-02
你好,这个结转是按照每月结转的,年末不用单独结转
2023-09-26
好,对的,是的,这个是正确的,没有重复哪一个重复了,你做第一个和第二个,你的销项和进项没有余额了。
2023-10-10
“应交税费 —— 应交增值税(转出未交增值税)” 科目有余额是正常的,不是分录遗漏。它是过渡性科目,用于月末将应缴未缴增值税从 “应交税费 —— 应交增值税” 转入 “应交税费 —— 未交增值税”。其借方余额反映累计转出的未交增值税金额,无需特殊处理冲平余额,只要各月增值税计算、结转和缴纳正确即可。
2025-03-12
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