你好,正确做法是12月计提余额留在应交税费,1月申报缴纳,冲应交税费。你现在上年末没有计提金额不大的话可以直接做税金及附加

老师,结转增值税后,次年交上一年最后一个月税金及附加税,怎样做分录?余额在应交增值税-应交增值税
去年底最后一个月不用交增值税,还结余646.54,好不容易结平增值税了,现在发现23年付了一笔21年缓交的税金,报表上增值税应付余额对不上账,差646.54,怎么办
老师 每月算好增值税 借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 年末做一次结转吗 年末结转分录写一下
想把上一年度的进销余额转平本年余额看着是当月的分录怎么做要具体的分录和金额。下面这个后2步不就重复了吗1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。 这就是完整的分录 你把进项销项余额都填进去
老师,建筑企业异地预交增值税及附加税时,借:应交税费,预交增值税 100 借:税金及附加 12 应交税费-各项附加, 贷:应交税费-各项附加 12 银行:112,然后月底降预交增值税结转到未交增值税吗?谢谢
工资没有按月发,报个税都正常按计提工资逐月申报,产生未发放工资的个税扣缴后应该怎么写分录?
房租费发票可以不具体面积数吗,只开金额吗?
用财务软件做内账,是不是也要代账公司把我科目余额表弄来建期初
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
研发费用如何建账,有哪些原始资料佐证?
我想问下,年终奖一次性奖励个税申报,当月交了150元,可以全退吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
当时有计提
那就, 借:应交税费-应交**** 税 贷:银行存款
老师,能给个详细分录?年终结转增值税附加税分录,年始缴纳税金及附加,谢谢!
年终计提时 借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建税 -应交教育费附加等 次年缴纳 借:应交税费-应交城建税 -应交教育费附加等 贷:银行存款
增值税年末要把三级明细余额反方向转平,余额留在未交增值税