咨询
Q

老师,已认证抵扣,未入账,怎么做分录

2022-06-08 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-08 09:42

 你好 ;  要入账的;  比如 借费用或者成本 ;  进项税 贷银行存款或者应付账款  

头像
快账用户9023 追问 2022-06-08 09:43

我们是报销的,他先把抵扣联给我了,我就先抵扣了,但是发票联他还没有报销,这个怎么做账

头像
齐红老师 解答 2022-06-08 09:46

 你好; 发票联及时去报销做账 ;  不然你科目没法做的;  只能先做 ; 借进项税贷 其他应付款   

头像
快账用户9023 追问 2022-06-08 09:46

好的,谢谢啦

头像
齐红老师 解答 2022-06-08 09:52

不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价  

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
 你好 ;  要入账的;  比如 借费用或者成本 ;  进项税 贷银行存款或者应付账款  
2022-06-08
你好 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2021-03-16
借:原材料
贷:银行存款
2025-04-23
您好 请问您填附表二了么
2020-02-01
 借:原材料/库存商品  应交税费/应交增值税/待认证进项税 贷:应付账款/应付货款
2024-06-13
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×