你好 ; 要入账的; 比如 借费用或者成本 ; 进项税 贷银行存款或者应付账款
老师,九月取得维修费专票,已认证,未抵扣,十月抵扣的,分录怎么做。
老师,已认证抵扣,未入账,怎么做分录
老师好~已经认证了,但未抵扣的进项税怎么做分录呢
老师,前几个月收到的进项发票,未做账,这个月做认证抵扣,怎么入账做分录
老师,已入账未认证的分录怎么做
当期已发生支出一直未支付,根据权责发生制当月记账,相关发票及附件资料就放当期,后续支付月份附什么资料?对于当月开支未能当月支付的,跨月的,会计凭证又需要当月装订,有影响吗?
维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本?
支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
我们是报销的,他先把抵扣联给我了,我就先抵扣了,但是发票联他还没有报销,这个怎么做账
你好; 发票联及时去报销做账 ; 不然你科目没法做的; 只能先做 ; 借进项税贷 其他应付款
好的,谢谢啦
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价