同学你好 原分录负数红冲、

1月正常计提的,后来附加税减半征收的退回一半,怎么做分录,接下来减半征收的是扣多少计提多少吗?
老师 六税两费退回的附加税费,当时按正常未减免的计提的,那多计提的附加税费怎么处理,以后月份自己少计提吗?
老师你好,公司三月份的税金及附加是正常计提的,4月份申报时是减半征收了,那这个多提的税金及附加,我可不可以在以后的几个月不计提了,然后去冲减呢?
老师您好,2022年2月份已经计提缴纳的附加税,在23年8月份,税务有退回附加税的税款(应该是六税两费减半的政策),我想问一下这个账务处理要怎么做?
老师好,当月我们有进项税加计抵减额,加计递减的账务处理怎么做?加计抵减后附加税按照抵减后的增值税计提还是按照抵减前的计提,同时减免的附加税也转入收益吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
大公司1000户记账那种,整个环节跑通,你说这样算下来,全部流程完成,一般纳税人,小规模,一个月多少成本啊
蓝公司原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司想等比例减资,是否就是要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资是朱老师是否要交个税
老师,比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元,但是我们要花500元完成这一单,要多花300元回扣,但开票只给我们开200元,这300元怎么做账或者能不能开票
是这样做?那应交税费贷方余额比实际要交的多呢
同学你好 那就是贷方余额哦
是的 我知道是贷方余额,现在这分录做完以后,贷方余额要比实际要交的多,这多出来的部分要怎么处理
同学你好 冲抵下月的