你好,五月份借原材料贷银行存款,六月份发票到了需要红冲五月份暂估的,然后再做发票的
一般纳税人10月份先按照银行扣除的手续费出账了,在11月份或者12月份才取得发票,要怎么处理业务?
一般纳税人企业,5月份的一笔材料成本6月份才取得发票,能不能在5月份税前扣除?如何记账?
公司5月份设立是小规模纳税人,6月份取得进项发票,开的是13%的税率,中间一直都未对外开过销项发票,8月份升级成为一般纳税人,对外开了销项发票13%的税率,那之前6月份取得的进项发票能正常抵扣吗
老师您好!四月份是小规模,五月份是一般纳税人,供应商在4月份开具了一张增值税电子专用发票,可是在5月份才给传过来,这笔业务在4月份记的是预付款,5月份应该怎么记,这张电子专票5月份可以抵扣进项吗
老师,外经证开完了还能作废吗,信息有错误的
老师公司23年成立至今,老师油费都没过来报销,在工资册上做了车补贴500一1000元,没租车协议,合并工资酬金申报了个税,现在拿过来的油费怎么处理好?
老师您好,请问一下,销售发票给对方金额开多了,对方已经认证抵扣了,请问还可以红冲吗
总分公司,有些发票开到了总公司,但费用又是各做各的,比如投标总公司付了保证金420000元,然后平台扣的服务费金额是195000元,专票,税额11037.74元,那么分公司这里管理费用是195000-11037.74,这个总分公司的账怎么做呢,进总公司的进项我是准备用分公司的无票收入去总公司抵这个进项。两个公司同一个区域
老师 问下在外边小餐馆吃饭不开发票,会计报销要发票报销餐费,怎么办?餐费都要开发票报销吗
老师,有一道中级实务题,化橙线的是怎么样理解的,会计小白想不太明白
我们给客户提供平台使用服务,对方必须通过我们平台才能开展业务,这个开发票,之前开的信息技术服务——信息技术服务费,现在开不了,开信息系统服务还是信息系统增值服务,信息系统服务简码跟我们之前看开的一致
为什么增值税结转不做到本年利润里?
老师,你好!我们单位做的保洁项目,就是环卫项目,开票开的生活服务。现在生活服务是不是有加计扣除优惠政策
老师好,预交税款该怎么做分录呢?个人扫描付的税款
请问“五月份暂估的”具体是什么意思?
借原材料贷银行存款,这个就是暂估