自然人电子税务局登录进去首页选择所属期,找下面的综合所得申报,然后找左边的报表报送右边的更正申报。

老师,您好,我在11月份申报10月份个税的时候多申报了,交税交多了,这个月我申报11月份个税的时候,可以少申报一点吗,就是把收入调减一点或者我正确的应该怎么做
老师好,怎么把往期申报成功个税修改呢?因为在以前月份时多申报了,如何把多申报的几个人删除掉?
您好,老师,我问下,我10月份的个税还没有报,但是我又测了11月份的工资表,加了20几个新人,我现在报10月的个税的时候,提示我加的这20几个新人必须填写工资薪金。但是我又不报在10月份的个税了,加的这几个我要报在11月份的个税里,我能不能10月份把这几个人加上0申报呢???有啥影响吗?还是我把这20多人删除掉,先把10月份的个税报掉,等报11月份个税的时候在加上???哪样做适合?
您好,老师,我问下,我10月份的个税还没有报,但是我又测了11月份的工资表,加了20几个新人,我现在报10月的个税的时候,提示我加的这20几个新人必须填写工资薪金。但是我又不报在10月份的个税了,加的这几个我要报在11月份的个税里,我能不能10月份把这几个人加上0申报呢???有啥影响吗?还是我把这20多人删除掉,先把10月份的个税报掉,等报11月份个税的时候在加上???哪样做适合?
老师,我们公司前期会计全部把前期个税申报数据填写错位了,相当于3月个税申报的是3月份应该发放的工资,不是3月实际收到的2月份的工资,怎么修改啊?往前变更太多了,能不能计算差额在本月调整后申报啊?
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
申报成功后要重新算税吗?那在这之前,我要不要把之前多申报的几个人状态变成非正常。离职日期和入职日期一样。
是的 多申报的最好全部都给人家修改了,离职时间和入职时间不是在一天的可以。
谢谢老师,那我先把人员变成非正常状态,再重新更正申报,重新算税。那比如说我更正申报过了,因为把这几个人去掉的缘故,那我后面2个月的申报也需要重新启动更正吗?
本期收入需要删除才能改成非正常。
哪几个月多申报了,你修改哪几个月就可以当?
老师,我刚才把人员改成非正常了,然后申报的时候这几人没去掉,但我把申报的收入数改成0了,发送申报时又提示发送失败。提示的是我们公司的另一个员工,该人已自行申报,不能删除,,撤销或修改。但其实这个人当时是我们在网页端给他们申报的,那这样还怎么修改?
他是不是做了汇算清缴的
应该是的,之前也通知过
做了汇算清缴你修改不了 要想修改 你得让他把汇算清缴修改了