同学你好 你们是小微企业吗
老师,老师为什么汇算清缴表里,A107012研发加计扣除优惠表里,折旧费用下面两小行是灰色的,填不了为什么
21年汇算清缴 勾选不了A107012研发费表单,是什么原因? 我们有研发费的
老师你好,我这个是在做22年企业所得税汇算清缴的申报,A107012研发费用加计扣除那表的,为什么51列,九、那行本年研发费用加计扣除总额没有数据的呢?
老师你好,我们企业不是高企,但是有研发费用,在汇算清缴报表里面,不想也不能享受研发费用加计扣除,我应该怎么填写申报表?A107010和A107012我都填写了,就是怎么样才能体现我有研发费用,但是又不会享受加计扣除?
问一下,税务局打电话说我们研发费用不合规,让我们把研发费用汇算清缴表去掉,这个怎么弄呀,是不是不勾选A107010这个表就可以了
我在实训的时候,做到农牧行业的时候,在录入起初数据之后,点击资产负债表,显示账不平,然后就根据提示说没有加入消耗性生物资产,然后就重新加上了消耗性生物资产,也显示账平了,最后结转损益的时候,还是显示账不平,说没有添加消耗性生物资产,是怎么回事啊
汇算清缴时,发现利润做高了1125.05元,调减其他可以填,与实际利润相符和,但是又不想退税,这个怎么处理吗?总不能其他,调整和调减去都填吧?
老师,这个月企业将车辆卖给法人,下个月法人又把车租赁给企业,这样可以么
2024年计提了1—12月工资共524万,发放2023年12月份工资30万,2024年1—11月工资480万,共510万。12月份工资44万是2025年一月份发放的,做企业所得税汇算清缴填《职工薪酬支出及纳税调整明细表》时,账载金额是填524万对吗?那实际发生是填480+30=510万,还是填480+44=524万呢?
老师,你好,请问24年报废固定资产,产生损失3万,请问应该填在汇算清缴的哪里,可以税前扣除吗
是不是根据利润分配---未分配利润和本年的未分配利润的和,算是可以给股东分红的钱,还是说要看净利润去分
老师,有一家公司给我们开了票,现在又联系不上对方,我们也不用这个票,怎么处理?
老师,通过居委会给居民捐款可以税前扣除吗?
老师,更正2022年的所得税年报以后利润没有变化,那2023年的所得税年报还需要更正吗?
A公司目前为亏损状态,其大股东B公司要从小股东C合伙企业买回来26%的股权,承诺6%的收益,那么标准做法是不是,以6%的溢价确定股权交易金额,并以此金额双方缴纳印花税并完成股权变更手续,而且C合伙企业如果要把资金分配给其投资人还涉及哪些税?
是的。是小微企业。去年是可以填写的
这个小微企业不用勾选的哦
那我们有研发加计扣除 填哪里啊
去年我们也是小微企业。可以勾研发加计扣除啊
同学你好你选择小微企业优惠就可以
可是加计扣除不能用的话。我就不符合小微了啊。应纳税额会超过300万
年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元 同时符合这三个条件就属于小微