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请问老师,我们应交税费-未交增值税是负数,这是留抵税额,申报时全部抵扣了的分录怎么做?

2022-06-09 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-09 14:38

 你好; 负数了。  你是贷方还是借方的 ; 贷方负数了吗   

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快账用户3056 追问 2022-06-09 14:41

请问贷方和借方有什么区别?分别怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-06-09 14:47

 你好;       你先说下 具体什么方向; 我才好判断  

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快账用户3056 追问 2022-06-09 14:59

刚刚没说清楚,是结平应交税费-转出未交增值税后,未交增值税负数,在贷方

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齐红老师 解答 2022-06-09 15:02

 你好 ;       贷方负数说明是借方的余额 ; 你留底了进项税或者是  多缴纳了增值税吗   

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快账用户3056 追问 2022-06-09 15:05

是有留抵的,打算全部抵扣无票收入了,申报时操作简单,但是不知道怎么做账处理

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齐红老师 解答 2022-06-09 15:09

 你好; 那就对了。 你 月末结转下分录即可  ;         其他不用管了。 以后抵减即可   

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快账用户3056 追问 2022-06-09 15:11

请问就是做账到一步就行了吗? 意思是如果申报全部抵扣了也不用再做什么账务处理了吗?

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齐红老师 解答 2022-06-09 15:15

 你好1. 是的。 就可以了 2.  是的  

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 你好; 负数了。  你是贷方还是借方的 ; 贷方负数了吗   
2022-06-09
你好1;     如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  
2023-02-16
您好,分录是错误的
2022-07-31
您好,这个是对的,没错的,下个月就是未交增值税中抵扣
2022-09-20
你好,你的留底在哪个科目里面的。
2022-11-03
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