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老师好~上月留抵 做,借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-转出未交增值税,这个分录对吗?下月抵扣交税时,又怎么做分录呢

2022-09-20 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-20 09:50

您好,这个是对的,没错的,下个月就是未交增值税中抵扣

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快账用户6981 追问 2022-09-20 09:51

抵扣时怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2022-09-20 09:52

抵扣的时候就是下个月看销项是否大于进项,做一笔  借 应交税费 应交增值税 转出多交增值税  贷 应交税费 未交增至

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快账用户6981 追问 2022-09-20 09:56

销项大于进项,同时还银行存款交税呢,

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齐红老师 解答 2022-09-20 10:02

对,就是看形成留底后,最后应交税费——未交增值税在哪个方面

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您好,这个是对的,没错的,下个月就是未交增值税中抵扣
2022-09-20
你好不需要做这个分录的。
2021-07-01
你好,对的是的,这个分录正确的。
2021-12-29
你好,看未交的税的余额就可以的借方余额是5000贷方余额是12,000 然后他剩余的余额是70,00 就是你需要缴纳的
2022-12-21
你好同学,分录是正确的的
2022-10-20
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