同学你好 这个没办法 没有发票不能税前扣除
我们是建筑单位,在德兴有个项目,项目上、与业主方的办公地点和营销中心的自来水费和电费一直共用一个水表和电表,所以水费、电费一直是我们在付,现在我们要向对方收取他们用的自来水费和电费,对方要我们必须开具自来水费的发票和电费发票才能支付这笔钱,请问这种情况我们可以直接在百旺金赋系统开水电费的发票吗?第一次遇到,不知道怎么开好?
你好,老师。我们公司项目工地使用运营单位的卫生间,每个月需要支付1500元的费用。对方不肯开具发票,怎么做才能税前扣除这笔费用?
你好老师小规模纳税人物业公司,政府拨给我们一笔生活垃圾运输费专项款,由于我们只能开具收取物业费,对方也答应开物业费,但实际这笔属于专项资金,是不是不能直接走收入,那我应该如何做账,我需要每一步的会计分录谢谢。 之前我们每个月都有固定人员清运垃圾所以走的是应付职工薪酬科目
你好老师小规模纳税人物业公司,政府拨给我们一笔生活垃圾运输费专项款,由于我们只能开具收取物业费,对方也答应开物业费,但实际这笔属于专项资金,是不是不能直接走收入,那我应该如何做账,我需要每一步的会计分录谢谢。 之前我们每个月都有固定人员清运垃圾所以走的是应付职工薪酬科目
老师,3月份支付了一笔报销款。是厂区盖直播间的费用。我们公司是工业制造业,现在在运营抖音,盖了个直播间。1月份就开始盖了,盖了一个星期,完工后,我们公司生产部李副总先垫付的钱。对方是3月2号才去税局代开的发票。然后生产部李副总等到发票拿到了后,又从公司申请费用报销,把这笔他自己垫付的钱支付给他自己。3月6号公司付的这笔报销款。老师,请问这个情况,我该怎么做账呢?
个体工商户核定征收和查账征收各有什么税收优惠政策?哪种更合适?
老师,股东原来是公司,现转让30%股权给个人,要上哪些税?
我们公司职工工资三、四月才没发工资,五月发的三四月的工资,我三、四月申报个税是按计提申报还是零申报?
老师,公司的产品用于做实验和赠送客户的账务处理,一般纳税人
老师,工商年报中社保缴纳是填单位交的吗,还是单位和个人的合计金额
我们有两单出口报关单是供应商用了顺丰邮寄给客户,顺丰一并报关跟运输,到时可以跟税局解释,在购货报价的运费含在货物本身,所以供应商承担了运费,报关走的FOB,这样子可以吗
老师,每月有从电子税务局里面拉出来的开具发票 和进项发票清单,另外从对公网银拉出来的银行流水,都是电子表格,问问有啥技巧能快速匹配银行流水的金额与销项发票和进项发票的金额,这样我就 不用根据发票金额先计入应收或应付账款,再根据银行流水金额冲销对应公司的应收和应付账款,我这样做账比较麻烦,想尽量匹配到对公网银流水上的各家公司应收或者应付的银行存款。减少我的工作量。
老师你好,帮忙看下这分录如何做呢?是哪里错了? 计提借:销售费用—工资7885.32 管理人员工资-法人4252.31贷:应付职工薪酬工资12137.63 借:应付职工薪酬工资1125.32 贷:应付职工薪酬社保775.32 其他应付款公积金公司承担的350 应付职工薪酬个税62.8 借应付职工薪酬工资260贷 借:应付职工薪酬工资2673.01贷其他应付款代扣社保法人1867.69 其他应付款个人承担部分775.32
请问:4月有个花班销售收入是280元,毛利是60元,但5月里给客户退了做其他用途,成本也确实发生,无法冲回,库存也没有了,客户做其他用途也没收入给我们,那5月的收入毛利表,就是做这笔花班销售-280,毛利也是-280?
事业单位固定资产报废如何处理账,折旧足额计提,无产值,分录。报废所产生的费用和收入直接固定资产办负责,不经学校
谢谢老师解答、知道了
同学你好 满意请给五星好评,谢谢