你好,可以的,直接在这个月补上就行。
您好老师!我公司是个体户,因银行帐上没钱付款,法人和法人的朋友向公司的公帐里转了款,是做实收资本好还是做其它应付款好呢?
老师,我单位有一员工6月30号离职,我现在做账7月10号发工资,发的是6月份的工资吗?怎么做分录? 我7月10号交社保交的是7月份的社保,其它应收款-养老 没有离职员工的,这样的话交社保分录的其他应收款金额和发工资中其它应收款金额不对等,不知道怎么做了 我7月30号计提的工资是计提的7月份工资金额对吗?
上月其它出库,没做其它应收,也没做收款单,这月还能补吗,还是反结帐呢
公司没有收入,只是法人转公司帐户交五险一金,每个月都做其他应付款,要公司注销时,这个其他应付款怎么还?没有收入只交五险一金,可以是0申报?还是把五险一金也要也记入申报?
老师,我查到了现金负数的原因了。是因为老板转给出纳的现金账她没入账做收入,然后之前的会计就直接做了库存现金的支出,才产生大量的负数了。我现在把它做收入入进去,还是在它发生的那个月入录进去呢?也就是说我是这个月12月份做进去,还是做在它发生的那个月呢?
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
设备售卖税费要怎么计算
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录