你好,可以的,直接在这个月补上就行。
您好老师!我公司是个体户,因银行帐上没钱付款,法人和法人的朋友向公司的公帐里转了款,是做实收资本好还是做其它应付款好呢?
老师,我单位有一员工6月30号离职,我现在做账7月10号发工资,发的是6月份的工资吗?怎么做分录? 我7月10号交社保交的是7月份的社保,其它应收款-养老 没有离职员工的,这样的话交社保分录的其他应收款金额和发工资中其它应收款金额不对等,不知道怎么做了 我7月30号计提的工资是计提的7月份工资金额对吗?
老师,比如年底借款给员工出差,还没有票,汇算清缴前拿回来票,那我这个月做账是做管理费用,还是其他应收款呢
上月其它出库,没做其它应收,也没做收款单,这月还能补吗,还是反结帐呢
公司没有收入,只是法人转公司帐户交五险一金,每个月都做其他应付款,要公司注销时,这个其他应付款怎么还?没有收入只交五险一金,可以是0申报?还是把五险一金也要也记入申报?
你好!老师,我们一个月销售额200万,按百分之1.5税负来测算,需要交3万税款,进项需要勾多少
公司员工2023年3月入职,2024年10月离职,期间未签劳动合同,2025年7月员工提起诉讼,要求公司赔偿,公司应该怎么赔偿呢
新增一万元的电脑 固定资产,残值率有硬性法律规定吗?还是说可以为0?
外贸公司也有内销业务,内销和普通商贸公司账务处理一样吗?可以进行商品的进项抵扣吗?
老师,公司买车,但是缴纳的车辆购置税上面的名称是另一关联方的,这个是不是属于代关联方买车,支付的价款要挂往来吧
第一个问题:小规模收到专票,属于滞留票吧,对企业有什么影响?第二个问题就是,一般人进项已经抵扣,后来用于简免集个,做账做了进项税额转出,税务局那边已经抵扣的票还用管吗?
老师 您好 合同是一月份签订,因为是经销商合同是一年一签,我就上传之前一月份的合同申请发票提额可以吗老师有没有什么税务风险
老师好,24年付给个人供货商的采购款(对方开不了发票),做账时计到预付账款了,汇算清缴的时候调增了,那汇算清缴前是不是应该做分录 借:以前年度损益调整 贷:预付账款?
请问股东个人之间股权平价转让需要缴纳哪些税?税率多少?
老师好,如果我7月22日离职,公司会帮我缴纳7月的社保吗?