你好,可以的,直接在这个月补上就行。

您好老师!我公司是个体户,因银行帐上没钱付款,法人和法人的朋友向公司的公帐里转了款,是做实收资本好还是做其它应付款好呢?
老师,我单位有一员工6月30号离职,我现在做账7月10号发工资,发的是6月份的工资吗?怎么做分录? 我7月10号交社保交的是7月份的社保,其它应收款-养老 没有离职员工的,这样的话交社保分录的其他应收款金额和发工资中其它应收款金额不对等,不知道怎么做了 我7月30号计提的工资是计提的7月份工资金额对吗?
上月其它出库,没做其它应收,也没做收款单,这月还能补吗,还是反结帐呢
公司没有收入,只是法人转公司帐户交五险一金,每个月都做其他应付款,要公司注销时,这个其他应付款怎么还?没有收入只交五险一金,可以是0申报?还是把五险一金也要也记入申报?
老师,我查到了现金负数的原因了。是因为老板转给出纳的现金账她没入账做收入,然后之前的会计就直接做了库存现金的支出,才产生大量的负数了。我现在把它做收入入进去,还是在它发生的那个月入录进去呢?也就是说我是这个月12月份做进去,还是做在它发生的那个月呢?
变更公司名称后,新营业执照已签发,发票还能开旧公司名称吗
工程施工工程外包账务处理
您好董老师,期初建账现金和实收资本都多记了,怎么把账调平呀?
员工开的发票备注栏地址不对,必须要求重新开具吗
老师,留低抵欠下个月是自动显示吗?
朴老师,请问,没有通过公户收款,但是收入都正常申报纳税的风险是什么?
老师,社保基数现在还能改吗
老师,请问:运输公司需给我们赔偿1万,原因我们的销售产品淋,可是不给现金,只会在每月运费里抵扣10%。比如10月付1万,只需付9千,这账怎么做
老师,抚恤金是计入职工福利费吗?
个体工商户和种植合作社让税务局代开过一次发票 开发票的当月要不要交税?怎么交?能通过网上电子税务局交吗?还有之后是不是以后每个月没有开票也要进行0申报了?