你好,可以的,直接在这个月补上就行。

上月其它出库,没做其它应收,也没做收款单,这月还能补吗,还是反结帐呢
公司没有收入,只是法人转公司帐户交五险一金,每个月都做其他应付款,要公司注销时,这个其他应付款怎么还?没有收入只交五险一金,可以是0申报?还是把五险一金也要也记入申报?
老师麻烦帮看一下,这个做得是不是有问题呀 发票是不是应该做到4月份去里 1.收到发票 借:管理费用——运费 贷:其他应付款——顺丰 2.支付 借:其他应付款——顺丰 贷:银行存款 3月份如果没有付款也没有收到发票需要做账吗?还是说需要做一笔暂估呢?
老师,我查到了现金负数的原因了。是因为老板转给出纳的现金账她没入账做收入,然后之前的会计就直接做了库存现金的支出,才产生大量的负数了。我现在把它做收入入进去,还是在它发生的那个月入录进去呢?也就是说我是这个月12月份做进去,还是做在它发生的那个月呢?
老师好,上个月付现金买了一批货,供应商发货了,我货上月已收到,但是供应商上月没有开票,这批货上个月也没有卖出去,怎么样做账好呢?做上个月暂估入库还是做那批付款当作预付款好呢,本月供应商开了票再做购进,本月卖出此货做销售收入,暂估需要本月再红冲,预付款就不需要了,哪个比较好
老师你好:钢材型钢租赁,对方开经营租赁*材料租赁可以吗
请问老师 我们收到人力资源公司开给我的发票 人力资源服务 是我们公司展厅兼职费 这种我记账算管理费用还是什么
公司给社会团体的会费入什么科目明细
老师 请问支付商会费用怎么做账?
请问一下处置固定资产收益汇算清缴需要填写资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗
老师,个体户,汽车维修行业,假设利润30万,开票金额116万 税负率在什么范围合适?根据税负率怎么计算税款??
不明白借应缴税费-应交企业所得税贷以前年度损益调整这个分录
老师,请解答一下,租赁合同是双方都要交印花税吗?
郭老师,25年销售固定资产,最后清理费用转营业外支出,所得税对不上,差异要调整什么吗,或者所得税汇算有表要填吗
请问为啥这4万不考虑到可回收金额里