您好 请问是免税的农产品购入么
我是加工熟食肉制品的,开出去13%的票,我取得的进项是9%的牛肉发票,可以按10%加计抵扣吗
我公司是酒店业,取得熟肉发票1%的增值税发票,能按照9%,计算抵扣进项税吗?
我们从批发商采购的牛肉是进口的,取得了3%的专票,我们不做任何加工就进行销售,进项可以按9%抵扣吗?
老师,我们是生产肉松肉制品的加工企业,13个点一般纳税人,取得标9个点的牛肉成本票,这样子我们可以抵扣10个点增值税吧?
我方是食品加工企业,现在取得对方是一般纳税人9个点的农产品牛肉专票,我们是加工成肉松13个点的,取得9个点可以抵10个点对吧?那多抵1个点事先要不要去税务备案或申请什么的?
生产企业的销货单需要装订进凭证吗
老师,我公司想注销,但是现在有2万元留底税,咋样找税务退回来呢?
老师您好,建筑服务公司,从境内企业分包的境外建筑安装工程,境外项目地有几个负责人是境内人员,其他人员全部都是境外本地人,请问境外人员个税怎么申报
您好老师,我们是建筑公司,有挂靠,然后现在资产大于5000万,企业所得税是25的税率缴税了,然后收2个点的管理费。我自己算的扣的税点下来在5点多➕2管理费,7点多,增值税税负率1.45左右,所得税税负率0.8左右,而且还是个异地项目,我算的时候就是应交➖预交➕管理费=扣下来的钱,老板说7个点下来太多了,让我企业所得税按照1个点算,挂靠方的进项能底所有销,人工成本是直接坐到我们账里的,不开发票,这种怎么计算
老师,我想问就是在填写资产负债表的时候,然后应交税费的科目,它的余额是负数。这里面有一部分是待认证的,我把那个待认证的是不是填写在就是其他流动资产项目列式? 我要是这样列式的话,我的未分配利润期末减免出的就不等于本月的那个净利润了,这个报表关系不对。我这样填着合适吗
我们工资都是把上个月工资放在下个月发放计提的,现在要怎么调整过来?
转账支票正面的收款人为单位,如果支票正面的收款单位到银行办理转账,是否需要在支票背面背书人签章处加盖收款人预留印鉴
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?