同学你好 销项税额=600000*13%加5650/(1加13%)*13%加500*200/(1加13%)*13%加500*200*13% 进项税额=48000 进项转出=10000*13% 应纳增值税=销项加进项转出减进项
1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元。支付运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元; (2)接受其他企业投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元; (3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.78万元; (4)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元; (5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元; (6)因仓库管理不善,上月购进的一批工具被盗,该批工具的买价为8万元(购进工具的进项税额已抵扣)。 已知:该企业取得增值税专用发票均符合抵扣规定;购进和销售产品适用的增值税税率为13%。计算该企业当月应纳增值税税额。
1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元。支付运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元; (2)接受其他企业投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元; (3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.78万元; (4)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元; (5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元; (6)因仓库管理不善,上月购进的一批工具被盗,该批工具的买价为8万元(购进工具的进项税额已抵扣)。 已知:该企业取得增值税专用发票均符合抵扣规定;购进和销售产品适用的增值税税率为13%。计算该企业当月应纳增值税税额。
2.甲公司为增值税一般纳税人,某月有关经营情况如下: (1)销售M型彩电,取得含增值税价款6 780 000元,另收取包装物租金56 500元。 (2)采取以旧换新方式销售N型彩电500台,N型彩电同期含增值税销售单价4 520元/台,旧彩电每台折价316.4元。 (3)购进生产用液晶面板,取得增值税专用发票注明税额480 000元。 (4)购进劳保用品,取得增值税普通发票注明税额300元。 请计算甲公司当月应纳增值税额。
某企业一般纳税人,企业某月有关经营情况如 下: (1)销售玩具,取得含增值税价款600000元,另收取包装物租金5650元。 (2)采取以旧换新方式销售旧玩具500件,新玩具同期含增值税销售单价200元/件,旧玩具每件折价80元。 (3)购进生产用填充棉,取得增值税专用发票注明税额480 00元。 (4)购进劳保用品,取得增值税普通发票注明税额 300元。 (5)将自产玩具500件发放员工做福利,成本价是100元/件。 (6)外购上月的制作玩具材料因管理不善导致发 霉,不含增值税价格是10000元。 已知:增值税税率为13%;取得的扣税凭证已通过税务机关认证。要求: 根据上述资料,计算应纳增值税税额
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事玩具生产和销售业务。2020年11月经营情况如下:(1)购进生产用原材料,取得增值税专用发票注明税额22500元;另支付运输费,取得增值税专用发票注明税额1800元。(2)购进生产用设备,取得增值税普通发票注明税额2580元。(3)采取预收货款方式销售拼装玩具。11月2日与客户签订销售合同,11月5日预收全部货款11月22日发出货物,11月26日客户收到货物。(4)销售电动玩具取得含税销售额336000元,销售未使用的原材料取得含税销售额45200元。(5)受托加工玩具,取得含税加工费53400元。(6)销售玩具设计服务,取得含税销售额31800元。(7)无偿赠送一批生产成本为6000元的毛绒玩具给儿童福利院,该批毛绒玩具的同类含税销售价格为9540元。(8)上期留抵增值税税额为1190元。已知:销售货物、销售劳务增值税税率为13%,销售设计服务增值税税率为6%;毛绒玩具的成本利润率为10%。要求:(1)判断题目(1)(2)(8)中准予抵扣的进项税有哪些。2.判断(3)增值税税务义务发生时间
如果通行费,填在第一栏不填8b栏的进项税抵扣,是不是都要先去勾选,通行费也会列出来进行勾选吗
新增员工提示薪金未计算税款
比如自己是销售方,货物卖出去后,对方款也打过来了,假设20万进账,但是我方销项票开票日期比较晚,有的晚几天在当月开的(11万),有的在次月开的(9万),这种情况请问怎么做账
城市垃圾处理费是按年还是次交
老师好,物流公司什么样的进项需要缴纳印花税
老师,实收资本到位,印花税营业账簿是年底统一报吧
请问老师,职工去年生育津贴和工资都领取了,现在通过停发工资抵扣应该退回的钱,这个应该怎么做凭证呢?
待摊的装修费用,摊销多了,可以暂停摊销几个月吗?
非盈利的幼儿园,之前没有出现过印花税填报,这个季度出现了印花税填报的待办事项,怎么处理?
老师你好 请问个体户销售购入的黄牛肉鲜肉开具的是免税的销售发票,有利润需要缴纳所得税吗