你好,有影响,因为发票信息错误,是不能入账的

这个月发现去年销售方给我们开具的增值税专用发票信息填写错误(发票已经认证),让对方重开的话我应该怎么做账(发票金额不变),对我的企业所得税有影响吗?
老师您好!对方给我们公司开的专票开错了,寄回去的发票他们纸质作废了,系统没有作废,我这系统里还有显示他们给我们开的发票,我这里需要做什么吗,由于金额不大,他们如果不红冲,我这里也不认证这张发票对我们会有什么影响吗?
发票我已认证。我不知道属于抵扣还是没抵扣。7月认证的。但是7月我又税金缴纳。但是进项税额没抵完。且这张发票金额金额不大。现在由于发票备注上有信息错误。我是不是需要开具红字,拿给销售方啊?然后我拿到负数发票和重新开具的发票吗?完整的流程是怎样啊?我需要退回我手上的发票联和抵扣联吗?
老师晚上好!对方已经开过的专票没有认证,发票找不回来了,金额不多不想抵扣了,一直挂在待认证上面怎么办?还有一张普票金额也不多,对方开错了,寄发票来回又要邮费,也不想要了,我需要怎么处理?
对方开错专票,好几个月了也没有红冲,发票也在他们自己手里,我们每次认证的时候都会看到,马上就要跨年了,我们怎么处理?联系对方红冲,对方也不弄。
老师 我想问下这个分公司现在缺成本票 但是总公司是亏损的 可以合并吗
老师你好,小规模公司,发现一份25年成本票忘记入账了,普票,未支付,现在能放在26年当期吗,还是得返结账到25年呢。
老师你好!给员工购买的过节物品,实务会计分录怎么做?谢谢!
比方说1月增值税欠着嘛,2月也欠着,假设3月需要来5万发票,去抵扣1-2月的税金,但是客户只来了4万,那是不是只能按4万抵了就交,就不能说,等你后面再来1万,再抵了交啊,,留抵欠
请问,所得税年度汇算清缴,企业所得税弥补亏损明细表,2022年,2023年,2024年,2025年,当年利润总额均为正数,那么,2025年的企业所得税弥补亏损明细表,“当年境内所得额”这一列需要填列数据吗
老师 你好 我是一般纳税人 给客户开20万的13个点的普票和13个点的专票的区别 我们一般都是开专票 但是这个客户要求开普票 开普票的话我公司会比开专票亏税钱吗
老师您好要一个 计提工资 计提社保 计提公积金发放工资的缴纳社保 缴纳 公积金的分录
老师,股东大会的餐饮费,应该入账什么科目,员工报销时只附了发票和报销单,无会议纪要
请问老师,A公司是B公司的全资母公司(都属于生产制造业且有出口业务),A公司生产的产品卖给B公司1元的产品,B公司卖给C公司(无关联关系)1元,销售额占B公司的50%以上,请问B公司这样操作的风险有哪些?
社保号就是身份证号吗?
我没有入账,也没有认证,没有抵扣
你好,需要退回对方,开具正确信息的发票过来入账
联系不上对方,也没打算要那张发票了,在系统里面没问题吧?
你好,不处理会导致形成滞留票的
滞留票需要怎么处理,对方是打印出错误,且联系不上对方
你好,需要退回对方,开具正确信息的发票过来入账 这个就是处理方法啊
都联系不上对方,怎么退回?
你好,都是你单位的供应商,正常是需要联系上的啊 总不能交易一次了,就什么都不管吧
是管理在外面出差住酒店开回来的。发票不对就没给对方报销,现在那个疫情原因酒店都没干了
你好,个人建议你咨询一下你当地税局,看这种情况该如何处理