你好; 你去看发票合计金额是好多 ; 2个发票 对应2个信息表才对; 不应该有4个的记录; 看是不是开错了
老师,我们公司第二季度没有业务,但是有银行利息3.4,在填写所得税季度报表是,成本和收入都是0,营业利润填写3.4,可以吗?
老师请问一下,支付个人所得税的会计分录是不是这样做? 借:应交税费~应交个人所得税 30 贷:银行存款 30
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?
就只有2条是对的,我们也跟购买方沟通过,她们只开了2条红字信息
但我们实际收到就是4条信息
你好; 你核对下信息;正常也是 2个的; 不会有4个; 你核对下是不是都是这两个发票产生的
多出来的2份是跟正确的一份产生的。比如说要开红字金额是500,跳出来的红字信息是3份500.这样就多出来了2份
你好; 不对哦;怎么会多出来了 ; 你问下对方到底开几份过来
对方一口咬定就是开2份
你好; 那你找税务局那边问下 ; 看系统出来这个是啥原因; 整出来来说是2份才对的; 不应该会有4份的
好的,谢谢
不客气的; 明早找税务局问下 ; 这个 信息表是否有问题;