你好同学,你每个月可以申报无票收入的,但是你尽量按照自己实际赚了钱来确定收入。
你好老师,如果我收到的旅行社餐饮发票有点多,可不可以不做账?或者这种情况,我一个月收入一万的话,我需要成本要多少钱的发票?
老师,我这边部分个体户已查账征收,餐饮行业本身无成本发票,需要发票的也很少,每个月的收入怎么申报,可以做无票收入么?
老师,你好!请问查账征收的餐饮个体工商户,没有租金发票,水电费发票,购食材的发票也没有;但每月会开出10多张发票,收入金额在1万左右。我该如何做成本呢?谢谢
老师,22年税务要求留抵的税额都报了无票收入,那这笔无票收入我们也没有实际发生,这账怎么做分录呢,再有这无票收入也不可能有成本费用,这企业所得税怎么报呢之前报的无票收入以后开票再做无票收入负数冲回
酒店客房收入有些不需要开发票,这部分我可以收入个人私户吗?会申报部分无票收入纳税,或者我需要再注册一个个体户做核定征收吗?不开票的这部分收款到个体户账户?
老师,您好,个体户给业主发工资可以税前扣除吗
老师,更正以前年度增值税申报表,需要补缴,以前缴纳的增值税填写在哪里
老师,个体工商户报经营所得时是按季度的利润报还是按本年度的来报?
老师,请问一下企业所得税申报选择减征咋算的啊?
老师,请问针对电商平台开始申报后台销售数据,小规模国内电商收入填报季度超30万要交增值税,国际平台如亚马逊速卖通这种算出口货物吗?出口不是免增值税的吗?这块增值税如何申报,免增值税吗
一般纳税人100元专票怎么换算小规模3%专票普票和无票,老师可以写一下计算补助吗?
老师如果有异地预缴,请问年底增值税如何结转?
异地预交增值税,税款所属期选成了8月份,本月申报9月所属期税款,预交的金额带不出来,请问怎么办?
出口技术服务 可以退进项税嘛
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我 6 月份申报了 11 万(含税)未开票收入,当时厂家说直接用一张进项发票以销售折让的方式退回去给他们,这个进项也没有开给客户的,我用了一张 12 万(含税)的进项红冲了 10 万的金额给厂家,7 月份的时候我把这个未开票收入红冲了,请问这个需要怎么样做分录?7 月份我也有一些正常的蓝字发票的,我 7 月份也要补 6 月份未开票收入的分录,还有退回去的库存要怎么样红冲呢,麻烦老师给我指点,最好有分录[愉快]