你好,这种的话你单独装订起来就行,不需要放在凭证里面的。然后我把发票联放在凭证里面做凭证就可以的。

麻烦汪老师接着回答这个问题 外账估计是为了交接,然后就把往来都转了 外账乱七八糟的,我前面还对出来9月的收入都少做了2900多,但是报增值税又是对的,季度申报所得税的时候收入又少了 然后应收账款单位还挂错了,少的这笔这个我10月补一个分录就行了吧 难道结转的分录不要打印出来装订?我看她的凭证都没有结转的分录,但是明细账里有
老师,请教个问题,就是季度报税的时候我从税控设备打印出的发票统计表需要附在当期的凭证资料里吗,跟凭证一起装订上?还有那个银行对账单,要不要一块附在凭证后面装订?
我在看本企业之前的会计凭证,这里有一张记账凭证写为分录就是: 借:其他应收款 200 贷:银行存款 200 但是这张记账凭证后面附的是付款申请单以及中国建设银行单位客户专用回单,并且本企业为付款方。 我的理解就是本企业为付款方那么做会计分录的时候不应该是应付吗?为什么这里的记账凭证写的是应收?
请问增值税专用发票绿联我能单独放一起,然后装订在会计凭证里面吗?会计分录就是结转时候的分录
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?