你好不可以的,你表头选择享受六税两费间政策,然后你再减免,里面就不能填写这个减免了,它自动给你减半。

老师,我们公司买房了,按租金收入交房产税,每月租金26000元,半年一交房产税,后半年应该是2020年10月份申报吗?申报的时候是直接申报7-12月六个月的租金总收入吗?26000*6这个金额申报吗?那我们12月底才开房租收入发票,也是10月份就需要按6个月租金收入申报房产税吗?那下一年前半年申报房产税是2021年4月申报吗?我们是2020年12月底一次开6个月的租金收入发票,我们是小微企业,只要季度收入不超过30万,还是免增值税的对吧?谢谢老师
我之前问过您生育津贴到帐后扣回工资的方法,我的做法是每月按4500做工资到5个月,工资表也是4500减社保公积金个税是0,到上班后申请津贴下来后在应付工资里红冲4500*5到其他应付款的借方,然后贷方是生育津贴的合计,借方再做一笔差额的支出就平了。这么做财务上没问题,那个税申报是否应该是在那5个月收入都填0,社保公积金也应填0因为这部分也是他津贴里出的,可这也有问题,确实是扣了啊,以后合并计税也得算上啊。我目前是按4500正常申报的,这就相当于多报收入了,虽然不交税,但22年不是要合并计税吗,这个收入最好还是别多报吧。怎么解决,就想知道申报个税正确做法。有种方法是只申报公积金和社保那部分填在收入里,免税里也填这个数,扣除部分的社保公积金附加扣除照实际填,这样可以吗?
我公司11月开出100万发票,开票只是为了收款,产品没出货的,我11月确定收入,可以不结成本,留在产品,那11月利润好高,12月完工发出产品,但12月没销售,结成本,12月亏损好大,这样操作可以吗?还是有更好的建议?这样年报表就会很难看,还是在11月反映销售时,结转成本好呢?又由于我11月的抵扣发票有部分是12月才开出发票,我11月应交4万增值税,由于有部份材材发票12月开出,所以我11月实交7万增值税,交多税了。12月拿到进项发票再认证3万税额,那就变留抵税额3万了,留底税额影响增值税负吗?问题有点多,请老师耐心解答
老师你好,我门今年在5月申报房产税时,按12%的税率计算的房产税是8万多,申报表中减免栏剪掉一半,应交应补4万多,也交了,结果这里公司又收到退税2万多,刚好是交那部分的50%?这个房产税不是就是减半吗,还可以在再减半?
老师你好,我门今年在5月申报房产税时,按12%的税率计算的房产税是8万多,申报表中减免栏剪掉一半,应交应补4万多,也交了,结果这里公司又收到退税2万多,刚好是交那部分的50%?这个房产税不是就是减半吗,还可以在再减半?
老师好,请问法人企业实际抵扣的投资额是按什么算的?
装订凭证需要把银行对账单装订在一起吗
老师您好,我想问一下,那个银行明细里面的是往来款,这个应该记录什么科目?付给对方的。
老师,请问退休人员,退休工资加现在发的工资超了5000元交税吗?
我们是人力资源行业,劳务派遣项目选择简易计税方式,现在还需要备案吗?
老师您好,公司账上有去年的存货库存,后来直接没用库存商品科目直接入成本了,那个库存可以分摊结转到每个月的成本中吗
老师,请问一下,一般纳税人6%税率,小规模开1%普票给一般纳税人,补多少税差?
老师,自产自销的园林公司销售苗木,增值税免税,企业所得税这块也免税吗
老师,我们公司老板的社保全部由公司承担,但是她个人部分还是从工资里扣除,这个怎么记账呢?
生产企业研发新产品,买材料要怎么做分录
目前一般纳税人和小规模只有一个减半政策。
它是自动给我减免了在表格上 可是它这里又退我了呢 该怎么办
你需要去更正申报电子税务局里面更正申报。
我传给你看看我的申报数据,我觉得没有错哒
而且这次退的这个税,我没有申请,它自己退给我的。我都享受过了哒
一二月份退税的这个事。
还是没有明白的老师,我是5月申报的房产税今年1-6月的
我是,申报表格是不是不该点本期是否适用六税两费减征那里点了“是”了?
好对的是的是这么做的。
申报表错了吗
申报表没有错误,但是你的减免税额多做了,没必要做,你选择六税两费是
我以为它自动就把六税两费的减免税额扣出来了的,结果它又退我税。我该怎么办现在
你现在更正申报不是吗?
总之,你就是少交了税款。
还没有更正的
现在需要更正申报,你看下在电子税务局能做了吗?不能做的话去税务局。
老板意思让后期再说 会不会有什么影响呢
更正的话我改哪个位置呢
你单位需要交滞纳金的,如果过了申报期。
电子税务局我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报,然后你找财产和行为综合申报里面。
是它自己退给我的得嘛,我申报表也没有填错的,也要给滞纳金吗
你好,你填写错了,不是本来不应该填写减免,你填写了减免。
我以为是六税两费的减免的,它自动带出来的减免额
你是一般纳税人还是小规模,一般纳税人从一月份才有的政策。
如果你之前没有多交的话,不应该退回。