你好不可以的,你表头选择享受六税两费间政策,然后你再减免,里面就不能填写这个减免了,它自动给你减半。
老师,我们公司买房了,按租金收入交房产税,每月租金26000元,半年一交房产税,后半年应该是2020年10月份申报吗?申报的时候是直接申报7-12月六个月的租金总收入吗?26000*6这个金额申报吗?那我们12月底才开房租收入发票,也是10月份就需要按6个月租金收入申报房产税吗?那下一年前半年申报房产税是2021年4月申报吗?我们是2020年12月底一次开6个月的租金收入发票,我们是小微企业,只要季度收入不超过30万,还是免增值税的对吧?谢谢老师
我之前问过您生育津贴到帐后扣回工资的方法,我的做法是每月按4500做工资到5个月,工资表也是4500减社保公积金个税是0,到上班后申请津贴下来后在应付工资里红冲4500*5到其他应付款的借方,然后贷方是生育津贴的合计,借方再做一笔差额的支出就平了。这么做财务上没问题,那个税申报是否应该是在那5个月收入都填0,社保公积金也应填0因为这部分也是他津贴里出的,可这也有问题,确实是扣了啊,以后合并计税也得算上啊。我目前是按4500正常申报的,这就相当于多报收入了,虽然不交税,但22年不是要合并计税吗,这个收入最好还是别多报吧。怎么解决,就想知道申报个税正确做法。有种方法是只申报公积金和社保那部分填在收入里,免税里也填这个数,扣除部分的社保公积金附加扣除照实际填,这样可以吗?
我公司11月开出100万发票,开票只是为了收款,产品没出货的,我11月确定收入,可以不结成本,留在产品,那11月利润好高,12月完工发出产品,但12月没销售,结成本,12月亏损好大,这样操作可以吗?还是有更好的建议?这样年报表就会很难看,还是在11月反映销售时,结转成本好呢?又由于我11月的抵扣发票有部分是12月才开出发票,我11月应交4万增值税,由于有部份材材发票12月开出,所以我11月实交7万增值税,交多税了。12月拿到进项发票再认证3万税额,那就变留抵税额3万了,留底税额影响增值税负吗?问题有点多,请老师耐心解答
老师你好,我门今年在5月申报房产税时,按12%的税率计算的房产税是8万多,申报表中减免栏剪掉一半,应交应补4万多,也交了,结果这里公司又收到退税2万多,刚好是交那部分的50%?这个房产税不是就是减半吗,还可以在再减半?
老师你好,我门今年在5月申报房产税时,按12%的税率计算的房产税是8万多,申报表中减免栏剪掉一半,应交应补4万多,也交了,结果这里公司又收到退税2万多,刚好是交那部分的50%?这个房产税不是就是减半吗,还可以在再减半?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
目前一般纳税人和小规模只有一个减半政策。
它是自动给我减免了在表格上 可是它这里又退我了呢 该怎么办
你需要去更正申报电子税务局里面更正申报。
我传给你看看我的申报数据,我觉得没有错哒
而且这次退的这个税,我没有申请,它自己退给我的。我都享受过了哒
一二月份退税的这个事。
还是没有明白的老师,我是5月申报的房产税今年1-6月的
我是,申报表格是不是不该点本期是否适用六税两费减征那里点了“是”了?
好对的是的是这么做的。
申报表错了吗
申报表没有错误,但是你的减免税额多做了,没必要做,你选择六税两费是
我以为它自动就把六税两费的减免税额扣出来了的,结果它又退我税。我该怎么办现在
你现在更正申报不是吗?
总之,你就是少交了税款。
还没有更正的
现在需要更正申报,你看下在电子税务局能做了吗?不能做的话去税务局。
老板意思让后期再说 会不会有什么影响呢
更正的话我改哪个位置呢
你单位需要交滞纳金的,如果过了申报期。
电子税务局我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报,然后你找财产和行为综合申报里面。
是它自己退给我的得嘛,我申报表也没有填错的,也要给滞纳金吗
你好,你填写错了,不是本来不应该填写减免,你填写了减免。
我以为是六税两费的减免的,它自动带出来的减免额
你是一般纳税人还是小规模,一般纳税人从一月份才有的政策。
如果你之前没有多交的话,不应该退回。