1.1当月可以抵扣进项税额是13

老师可以答疑一下进口关税,消费税和增值税吗?
关于增值税和消费税的计算,求老师解答
老师,第四条如何理解,增值税发票和消费税有啥关联关系?
企业为增值税一般纳税人,进口一批高档化妆品用于销售,关税完税价格折合成人民币100万元,已按照税法规定向海关缴纳,并取得增值税专用缴款书等完税凭证。关税税率为25%,消费税税率15%,适用pO的增值税税率为13%要求:根据上述资料,分别回答下列问题。(1)计算当期进口应税消费品应缴纳的关税;(2)计算当期进口应税消费品应缴纳的消费稅;(3)计算当期进口应税消费品应缴纳的增值税。
归纳增值税和消费税关于消费税应税货物视同销售的规定并比较异同 希望可以得到认真解答
郭老师我要更正2026年2月份的增值税申报表,得在多申报无票收入350万,那么这个无票收入是不是就不能抵扣进项税了呢
退税率为0的是要交税吗
像供应商采购一种药品,规格12袋/盒,买了6000盒,因为我们卖给我们客户是组套成12袋*6盒/套卖,所以供应商就是组套成12袋*6盒/套发货给我们,我们也是按1000套验收入库。因为供应商提供的随货同行单规格还是12袋/盒,数量6000,所以发票也是开12袋/盒,数量6000,请问这样合规吗
老师,一般纳税人的税务事项通知书从哪里打印?证明自己公司是一般纳税的
换个老师回答下,不懂的老师不要接,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师我要更正2026年2月份的增值税申报表,多申报无票收入350万,那么这个无票收入是不是就不能抵扣进项税了呢
公司有个人住在项目,监督项目,住的民房,要续租没有发票,拿了一张酒店的发票,能不能计入差旅费报销。
现在小微企业,企税税率是多少?
如果今年冲去年多计提费用 做以前年度损益调整对今年利润有什么影响吗
老师,对方公司打进来2500万,我们打回去1500万,然后他们有开个云信,这样的话我们要打1000万回去才能平账,然后我发现去年有个云信流转单1000万,这个要不要算进去呀,这个算进去的话就平账了
1.2当月销项税额的计算 678/1.13*0.13+70*1000/10000*1.1*0.13=79.00
1.3应交增值税的计算是 79-13=66
2.1销售卷烟应交消费税是 600000*0.56+20*150=339000
2.2外购烟丝允许扣除消费税是 (32000+200000-72000)*0.3=48000
2.3本月应交消费税的计算 339000-48000=291000