学员你好,计算一下 (1)计算当期进口应税消费品应缴纳的关税; 100*0.25=25 (2)计算当期进口应税消费品应缴纳的消费稅; (100+25)/(1-0.15)*0.15=22.05882353 (3)计算当期进口应税消费品应缴纳的增值税。 (100+25)/(1-0.15)*0.13=19.11764706

某增值税一般纳税人从国外进口一批高档化妆品,海关审定的关税完税价格为8500000元,进口该批化妆品关税税率为10%;消费税税率为15%,增值税税率为13%。【要求】(1)计算组成计税价格;(2)计算应纳增值税额。
某高档化妆品生产企业为增值税一般纳税人,2021年4月从国外进口一批化妆品,关税完税价格为300万元。进口机器设备一套,关税完税价格为80万元。本月内该企业将生产的化妆品对外销售,取得含税销售额226万元。已知:化妆品关税税率为40%,消费税税率为15%,增值税税率为13%;机器设备的关税税率为20%,增值税税率为13%。要求:根据以上资料,分别回答以下问题:(1)计算该企业在进口环节应向海关缴纳的关税、消费税和增值税。(2)计算该企业在国内生产销售环节应向税务机关缴纳的增值税和消费税
某高档化妆品生产企业为增值税一般纳税人,2021年4月从国外进口一批化妆品,关税完税价格为300万元。进口机器设备一套,关税完税价格为80万元。本月内该企业将生产的化妆品对外销售,取得含税销售额226万元。已知:化妆品关税税率为40%,消费税税率为15%,增值税税率为13%;机器设备的关税税率为20%,增值税税率为13%。要求:根据以上资料,分别回答以下问题:(1)计算该企业在进口环节应向海关缴纳的关税、消费税和增值税。(2)计算该企业在国内生产销售环节应向税务机关缴纳的增值税和消费税
某商场于2022年11月进口一批高档美容修饰类化妆品。该批货物在国外的买价150万元,货物运抵我国关境内输入地点起卸前发生的运输费、保险费和其他费用分别为12万元、8万元、5万元。货物报关后,该商场按规定缴纳了进口环节的增值税和消费税并取得了海关开具的缴款书。进口后另发生运输装卸费用3万元,取得了增值税普通发票。该批化妆品当月在国内全部销售,取得不含税销售额540万元(假定高档化妆品进口关税税率为20%,增值税税率为13%,消费税税率为15%)。 要求:根据上述资料,回答下列问题。 (1)计算关税完税价格。 (2)计算进口环节应缴纳的关税。 (3)计算进口环节应缴纳的增值税。 (4)计算进口环节应缴纳的消费税。 (5)计算该商场本月向税务机关申报缴纳的增值税。
企业为增值税一般纳税人,进口一批高档化妆品用于销售,关税完税价格折合成人民币100万元,已按照税法规定向海关缴纳,并取得增值税专用缴款书等完税凭证。关税税率为25%,消费税税率15%,适用pO的增值税税率为13%要求:根据上述资料,分别回答下列问题。(1)计算当期进口应税消费品应缴纳的关税;(2)计算当期进口应税消费品应缴纳的消费稅;(3)计算当期进口应税消费品应缴纳的增值税。
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
医保滞纳金计入什么科目?能企业所得税税前扣除吗?