你好同学,因为净额法入账的时候,是用其他收益冲减了固定资产。所以要还原回来的时候,也是通过其他收益进行调整
老师,请问我以前的一些办公费,福利费这些没发票的我都是没做到管理费用里面,放到其他应付款里面的,我现在想把他调整到成本里面去要怎么调呢?
老师,请问总额法下的zhengfu补助购买资产后退回补助情况下,补提的折旧为什么放在其他收益而不是放在制造费用或管理费用尼?
老师,这个补提折旧不应该放在管理费用里面吗,为什么这里是放在其他收益里面呢
老师,这个题折旧为啥是两年,不应该是两年零一个月吗,当月减少当月仍计提折旧,还有这个差额不应该放在其他综合收益里面吗,为什么放在留存收益里呢
这个计提专用设备折旧分录是啥样子的?为什么可以放在管理费用里,和无形资产成本里?
怎么样从电子税务局里面查询企业所得税扣费明细?
老师一般纳税人销项税有54320进项税有72530认证之后形成留抵。月末结转增值税怎么做会计分录
老师好,总公司报工商年报时,财务数据部分需要汇总分公司数据吗
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老师好,企业支付宝收到的钱必须报税吗,代收代付的也要吗
老师公司是物业管理公司,现在有一个外包三方人员在工作期间晕倒送医院抢救了,这种情况公司需要承担赔偿责任吗
给其他公司提供客服外包业务服务 还有开发网站 按什么类目开票呢
老师您好,请问如果现在申请从小规模变更为一般纳税人,是选择这个月生效好,还是选择下个月生效好,原因是什么?
老师,交车辆保险费产生的滞纳金做到什么科目
老师,支付出去的材料款,回不来成本,那怎么做会计分录,最后影响未分配利润?
是递延收益冲减了固定资产,不是其他收益,并且固定资产已经转回了,这里是折旧
买设备:借固定资产 480 贷银行存款 480 取得补助:借银行存款 210 贷递延收益 210 将补助冲减资产账面价值:借递延收益 210 贷固定资产 210 所以总体来看账面是少一块固定资产原值,和折旧的
如果要退回,则需要把这部分少的原值和折旧还原回去
这个我知道呀,我现在疑问的是补提折旧为什么要放在其他收益科目里面,不应该放在管理费用里面吗
正常应该是增加管理费用。你这个题目的分录不平,下一页是不是也有?
这个就是完整的题目
这个地方答案应该是有些问题的。
那就是说补折旧要放在管理费用中对吗
是的,如果是用于生产的有可能计入制造费用(结转到营业成本)