你好请把题目完整发一下
4000块钱里包含了200块全勤和200块饭补,应该出勤24天,因为个人原因请假,上班了11天,扣除饭补和全勤后,本月应该拿多少工资
1.齐鲁公司预付给紫明公司的贷款12000元,因紫明公司破产,所购材料已经无法收到。会计分录怎么写? 2.齐鲁公司预付金鸿公司的贷款2000元,已由齐鲁公司汇入该公司银行账户。会计分录怎么写?
股权转让款的可回收性高吗
其他应收款中的股权转让款占比较大,对其他应收款的质量分析有什么影响
其他应收款中有占比较大的股权转让款说明了什么
在工业统计年鉴中的某一个产业的总产值怎么算?
甲公司拟在厂区内建造一幢新厂房,有关资料如下:(1)2x12年1月1日向银行专门借款60000000元,期限为3年,年利率为6%,每年1月1日付息。(2)除专门借款外,公司只有一笔其他借款,为公司于2x11年12月1日借入的长期借款72000000元,期限为5年,年利率为8%,每年12月1日付息,假设甲公司在2x12年和2x13年底均未支付当年利息。(3)由于审批、办手续等原因,厂房于2x12年4月1日才开始动工兴建,当日支付工程款24000000元。工程建设期间的支出情况如下表所示。
甲超市为增值税一般纳税人。本年7月,若甲超市从一般纳税人采购商品,则不含增值税购买价为2000元,可取得税率为13%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款为2300元;若甲超市从小规模纳税人采购商品,则不含增值税购买价为1800元,可取得由税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款仍为2300元。甲超市适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。请对其进行纳税筹划。(两个方案分别求出应纳增值税,应纳城建税和教育费附加,应纳企业所得税,净利润,含税价格比)需要计算过程,不用写公式谢谢
甲超市为增值税一般纳税人。本年7月,若甲超市从一般纳税人采购商品,则不含增值税购买价为2000元,可取得税率为13%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款为2300元;若甲超市从小规模纳税人采购商品,则不含增值税购买价为1800元,可取得由税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款仍为2300元。甲超市适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。请对其进行纳税筹划。(分别求出应纳增值税,应纳城建税和教育费附加,应纳企业所得税,净利润,含税价格比)谢谢
甲超市为增值税一般纳税人。本年7月,若甲超市从一般纳税人采购商品,则不含增值税购买价为2000元,可取得税率为13%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款为2300元;若甲超市从小规模纳税人采购商品,则不含增值税购买价为1800元,可取得由税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款仍为2300元。甲超市适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。请对其进行纳税筹划。(分别求出应纳增值税合计,应纳城建税和教育费附加,应纳企业所得税,净利润,含税价格比)谢谢老师
7)投资收益250000元,全部是从其投资的高科技企业分得的税后利润。(8)该公司2018年度亏损2000000元。要求:(1)计算该公司视同销售的纳税调整金额。(2)计算该公司发放工资的纳税调整金额。(3)计算该公司广告费和业务宣传费的纳税调整金额。(4)计算该公司业务招待费和研究开发费用的纳税调整金额。(5)计算该公司利息支出的纳税调整金额。(6)计算该公司税收滞纳金和行政性罚款的纳税调整金额。(7)计算该公司投资收益的纳税调整金额。(8)计算该公司2019年度应纳企业所得税税额。
:(1)计算该公司视同销售的纳税调整金额 1130000-1000000=130000
2.残疾人工资加计扣除100%纳税调减320000
企业的收入是多少么
企业营业收入48870000元,利润总额6598980
3.广告费和业务宣传费扣除 48870000*0.15=7330500纳税调减1200000
4.业务招待费扣除600000*60%=360000 48870000*0.005=244350纳税调增600000-244350=355650
研发支出加计扣除75%纳税调减300000*0.75=225000
(5)计算该公司利息支出的纳税调整金额 纳税调增120000-1000000*0.08=40000
(6)计算该公司税收滞纳金和行政性罚款的纳税调整金额5000
7)计算该公司投资收益的纳税调整金额纳税调减250000
营业收入不用加第一笔视同销售收入吗
我不是加上吗哪里?
就是下面去算别的费用扣除的时候不是要用到营业收入吗,那不是营业收入是48870000+1130000吗
你的意思计算其他时这个要不要做收入的基数
我的意思是就是那个营业收入是题目告诉的,但是下面业务一不是发生了视同销售收入吗,那算销售收入的时候不是还得加上这一笔才能算总的销售收入然后去算每一笔可扣除限额吗?还有研发支出什么时候加计扣除75%什么时候加计扣除50%呀老师
不可以,那里需要调整,但是这个不需要