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公司为增值税一般纳税人,自行研究、开发一项技术,相关业务如下:(1)截至2020年12月31日,发生研发支出共400000I°(2)2020年12月31日,经测试,该项研发活动完成了研究阶段。(3)2021年1月1日,进入开发阶段,1-9月共发生开发支出20000元,符合开发支出资本化的确认条件,取得增值税专用发票上注明的增值税额2600元。(4)2021年9月30日,该项研发活动结束,形成一项达到预定使用状态的非专利技术。1(5)2021年12月1日,将该非专利技术转销,转销时,已累计摊销8000元,末计提减值准备。要求:根据上述资料,编制相关会计分录。(研发支出和应交税费需列出明细科目)

2022-06-11 19:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-11 20:20

您好 (1)截至2020年12月31日,发生研发支出共400000I° 借:研发支出-费用化支出 400000 贷:银行存款 400000 (2)2020年12月31日,经测试,该项研发活动完成了研究阶段。 借:管理费用 400000 贷:研发支出-费用化支出 400000 (3)2021年1月1日,进入开发阶段,1-9月共发生开发支出20000元,符合开发支出资本化的确认条件,取得增值税专用发票上注明的增值税额2600元。 借:研发资产-资本化支出 20000 借:应交税费-应交增值税-继续税额 2600 贷:银行存款 22600 (4)2021年9月30日,该项研发活动结束,形成一项达到预定使用状态的非专利技术。 借:无形资产 20000 贷:研发支出-资本化支出 20000 1(5)2021年12月1日,将该非专利技术转销,转销时,已累计摊销8000元,末计提减值准备。 借:营业外支出12000 借:累计摊销8000 贷:无形资产 20000

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您好 (1)截至2020年12月31日,发生研发支出共400000I° 借:研发支出-费用化支出 400000 贷:银行存款 400000 (2)2020年12月31日,经测试,该项研发活动完成了研究阶段。 借:管理费用 400000 贷:研发支出-费用化支出 400000 (3)2021年1月1日,进入开发阶段,1-9月共发生开发支出20000元,符合开发支出资本化的确认条件,取得增值税专用发票上注明的增值税额2600元。 借:研发资产-资本化支出 20000 借:应交税费-应交增值税-继续税额 2600 贷:银行存款 22600 (4)2021年9月30日,该项研发活动结束,形成一项达到预定使用状态的非专利技术。 借:无形资产 20000 贷:研发支出-资本化支出 20000 1(5)2021年12月1日,将该非专利技术转销,转销时,已累计摊销8000元,末计提减值准备。 借:营业外支出12000 借:累计摊销8000 贷:无形资产 20000
2022-06-11
你好需要计算,做好了发给你
2020-12-29
你好,请把题目完整发一下
2022-02-23
同学你好 (1)截止2020.3.31发生的研发支出: 借,研发支出一费用化支出2000000 贷,银行存款等2000000 (2)2020年12月31日,发生的研发支出全部属于研究阶段的支出: 借,管理费用2000000 贷,研发支出一费用化支出2000000 (3)2020年4月1日—2020年12月31日,发生开发支出并符合资本化确认条件: 借,研发支出一资本化支同300000 借,应交税费一应增一进项39000 贷,银行存款339000 (4)2020年12月31日,该技术研发完成并形成无形资产: 借,无形资产300000 贷,研发支出一资本化支出300000
2022-04-18
同学您好, 1.借:研发支出-费用化支出 1800 贷:银行存款 1800 2.借:管理费用 1800 贷:研发支出-费用化支出 1800 3.借:研发支出-资本化支出 1200 应交税费-应交增值税(进项税额) 120 贷:银行存款 1320 4.借:无形资产 1200 贷:研发支出-资本化支出 1200
2021-07-01
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