应申报的增值税销项税额=1800*100*(1-7%)*13%=21762

.某商场为增值税一般纳税人,某月销售给甲企业电脑200台,每台不含税价为4000元,由于购买方购买数量多,按八五折优惠价格成交,并将折扣部分与销售额同开在一张发票上。另合同规定,购买方10日付款享受3%折扣,购买方如期付款。要求:(1)这两笔折扣是否可以从销售额中从扣除,请说明理由。(2)计算该商场当月增值税销项税额
某商场为增值税一般纳税人,2019年6月1日批发销售给A企业空调100台,每台标价(不含税)1800元,由于购买数量较大,给予购买方七折优惠,并将折扣额与销售额开在一张专用发票上。同时约定付款条件为“5/10,2/20,n/30”。当月10日收到A企业支付的全部货款。【问题】:计算商场上述销售业务应申报的增值税销项税额。。
东方公司为增值税一般纳税企业2019年5月1日销售A产品10000件,每件售价10元(不含增值税),增值税税率为13%,每件销售成本为6元;由于是成批销售,东方公司给予购货方5%的商业折扣,并在销售合同中规定现金折扣条件为“2/10-1/20-N/30”,A产品于5月1日发出,购货方于5月19日付款。假定计算现金折扣时不考虑增值税。要求:编制销售产品确认收入、结转销售产品成本和收到货款时的会计分录。
(一)宏盛电器有限公司系一般纳税人,2023年4月发生以下业务:1.2日,购进商品若干批,增值税专用发票注明增值税额6000元。2.6日销售给A企业空调100台,每台原定价5000元(不含税),由于购买数量较大,给予购买方九折优惠,并将折扣额与销售额开在一张专用发票的金额栏中。同时约定付款条件为“2/10,1/20,n/30”。当月18日收到A企业支付的全部货款。3.以旧换新电饭锅300个,每个原含税售价100元,以旧换新每个收现金60元。4.以还本销售方式销售空调一批,不含税售价5万元,分五年还本。要求:1.计算销售A企业的空调实际收到的货款金额2.计算本月增值税销项税额。3.本月缴纳的增值税额
(一)宏盛电器有限公司系一般纳税人,2023年4月发生以下业务:1.2日,购进商品若干批,增值税专用发票注明增值税额6000元。2.6日销售给A企业空调100台,每台原定价5000元(不含税),由于购买数量较大,给予购买方九折优惠,并将折扣额与销售额开在一张专用发票的金额栏中。同时约定付款条件为“2/10,1/20,n/30”。当月18日收到A企业支付的全部货款。3.以旧换新电饭锅300个,每个原含税售价100元,以旧换新每个收现金60元。4.以还本销售方式销售空调一批,不含税售价5万元,分五年还本。要求:1.计算销售A企业的空调实际收到的货款金额2.计算本月增值税销项税额。3.本月缴纳的增值税额
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了