暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 借:主营业务成本,贷:库存商品 长期这样风险较大,慎重 满意的话,有空请给五星好评 .

老师您好!咨询一下,现在第3季度公司有利润,可以通过什么方式可以降低利润嘛?或者是否可以先暂估成本,还是收入与成本必须要一起暂估入账?谢谢回复!
您好,老师,公司年度利润偏高,如何通过暂估入库,减少利润
老师好!7月份申报上季度企业所得税的时候,因为利润偏高,为降低利润,又做了一部分暂估入库,问题是,暂估入库的这部分7月份发票到了,不影响勾选进项票,抵扣销项税吧?
老师你好,年底利润偏高,如何增加成本减少利润
老师您好!我公司去年收入3700万,净利润365万元。这样的利润算不算合理?是不是太高了?我需要暂估成本,调整一下吗?
请问老师,我们公司材料贸易公司,下游对接国企,偶尔会开着零散的合作单位,他们要求我们多开,比如合同实际供货50万,要求我们开票100万,扣下税点的钱付给我们,这样对我们风险大吗?我们进项也不够,该怎么解决合适呢
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师资产负债表与利润表有什么勾稽关系
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个体户营业执照年审资产填多少合适
老师好,想问问税控盘维护费每年280元,之前代账会计没给抵扣增值税,我可以更正申报到未抵扣年份把未抵扣的金额填在增值税减免税申报表上,以后再抵扣吗?
普票应该在税务后台勾选不了吧,这个是自己手动计算进项税填到申报表里面吗
老师你好,公司小规模纳税人,成立不久公司领导往公司存上的钱摘要上写公司借款。是否正确 暂时还没有按实收资本入账。每次付的都是职工工资及交五险,就两个员工,每个月保险及工资在7300元左右
老师购进100斤香菇,回来包装成200克每袋,然后又放到大礼盒去卖,这个核算是不是200克的时候是半成品?到大礼盒的时候又要先领用后产成品入库?
工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
那又如何通过暂估去影响利润呢,暂估的本来就没有发票啊,汇算清缴前没有发票,要调增,那又如何通过暂估去影响利润呢?
主要是预交少了的,少预交也是违规的