1、借长期股权投资200000 贷银行存款200000 借管理费用7000 贷银行存款7000 2、借应收股利100000*30%=30000 贷投资收益30000 3、借银行存款30000 贷应收股利30000 4、借银行存款202000 贷长期股权投资200000 投资收益20000
C公司从二级市场购入B公司股份,准备长期持有,采用成本法核算,发生有关业务如下:(1)2020年2月10日,以银行户存款200000元购入B公司股份,占B公司股权比例的20%。(2)2021年3月16日,B公司宣告分派2019年度的现金股利60000元。(3)2021年5月10日,收到B公司分派的现金股利,款项转入银行。(4)2021年10月25日,将持有的B公司股份全部转让,取得转让收入300000元,款项转入银行。要求:根据上述业务编制会计分录。
D公司从二级市场购入B公司股份,准备长期持有,采用成本法核算,发生有关业务如下:(1)2020年2月10日,以银行户存款200000元购入B公司股份,占B公司股权比例的30%。另发生交易费用7000元。(2)2021年3月16日,B公司宣告分派2019年度的现金股利100000元。(3)2021年5月10日,收到B公司分派的现金股利,款项转入银行。(4)2021年10月25日,将持有的B公司股份全部转让,扣除交易费用后转入银行的款项202000元。要求:根据上述业务编制会计分录。
D公司从二级市场购入B公司股份,准备长期持有,采用成本法核算,发生有关业务如下:(1)2020年2月10日,以银行户存款200000元购入B公司股份,占B公司股权比例的30%。另发生交易费用7000元。(2)2021年3月16日,B公司宣告分派2019年度的现金股利100000元。(3)2021年5月10日,收到B公司分派的现金股利,款项转入银行。(4)2021年10月25日,将持有的B公司股份全部转让,扣除交易费用后转入银行的款项202000元。要求:根据上述业务编制会计分录。
(1)2020年2月10日,以银行户存款200000元购入B公司股份,占B公司股权比例的30%。另发生交易费用7000元。(2)2021年3月16日,B公司宣告分派2019年度的现金股利100000元。(3)2021年5月10日,收到B公司分派的现金股利,款项转入银行。(4)2021年10月25日,将持有的B公司股份全部转让,扣除交易费用后转入银行的款项202000元。要求:根据上述业务编制会计分录。
D公司从二级市场购入B公司股份,准备长期持有,采用成本法核算,发生有关业务如下:(1)2020年2月10日,以银行户存款200000元购入B公司股份,占B公司股权比例的30%。另发生交易费用7000元。(2)2021年3月16日,B公司宣告分派2019年度的现金股利100000元。(3)2021年5月10日,收到B公司分派的现金股利,款项转入银行。(4)2021年10月25日,将持有的B公司股份全部转让,扣除交易费用后转入银行的款项202000元。
老师,如果是公司没有出差外地的业务,但是开票到公司的住宿票我能入账吗
老师,请问公司购买了手机送客户,这个业务我能不能把手机作为我们某项目使用的设备,去做固定资产折旧扣除?如果按固定资产折旧做扣除会有风险吗
老师,我想问下今年有说股东无偿借款给公司,股东反而要交更多税吗?没有收利息收入也是不行吗?
闲聊一下,抖音有个算命师算命挺准人挺多的,我就排队去算,就是一个热气球,排了一个小时,到我了,看了我的八字,后来说问我,你想问什么问吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后来我问了感情,啥时结婚他说了完了我把热气球刷给他,他就下播了,额,,,我一脸懵逼,看抖音说有3不收,虽然我知道不能全信,但是有在她直播间蹲好几个月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是闲聊,不是要安慰我,就是这个事遇到过?我就怀疑是不是我命不好
老师,我们的供货方不愿意给我们开具发票,让我们把钱打给另一家他们的合作方,由他们这家合作方给我们开具发票。我这边出具了一份代收代付款协议。请问,我这边做账的时候,供应商我是该挂实际给我们供货的这家,还是应该挂我们付钱过去和开票给我们公司的那家?
空调工程公司的成本如何核算
老师:请问个体户 收入-费用=利润,利润的钱可以直接装进股东的兜里,不要交什么分红个税啥的了,是吗?
老师们,请教个问题,同控下甲购买a公司下的子公司乙的股权,入账价值是乙在a公司的净资产的金额是吗?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的净额,甲在a的净额,是以甲乙的哪个数据填在a的净额里的
老师,请问帮建筑企业挂靠人员交社保,由公司全额负担,计入什么科目
老师你好,小规模,1月3日付款9-11️房租,财务分录用了,借其他应收款,贷银行.2月12日取得租赁发票,财务做分录,冲销24年12月计提9-11月租金,借:管理、贷其他应收款,借管理,贷其他应收款。这样做对吗她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6️19收到发票,我做分录是做预付账款还是其他应收款?还是其他应付款,