你好1. 你有关联企业 才需要报这个的; 没有关联企业不用报 ;但是如果 没有关联企业 如果 税务局核定了申报期的 ; 必须要报哈
电子税局中显示关联业务往来报告表需要5月底之前填报,但是我公司没有关联业务需要填吗
上海关联往来需要申报吗 我的电子税务局有个关联往来申报日期截止6月30号
就我未申报的这些。截止申报的日期是几号呀?关联业务往来年度报告如果没发生,是不是就不用申报呀?
老师,你好,想问一下 我的待办里有关联业务往来年度报告申报,截止日期9999-12-31 状态未申报,这些需要填写吗?
关联业务往来年度报告申报,作为小微企业需要填写吗?我看截止到5月31日
老师当月的其他货币资金,次月才提现,产生的手续费是计入当月费用还是次月费用
红字冲减怎么操作,对开票人有影响吗
老师,请问电子税局去年季度财务报表数据不太对,汇算清缴年度财务报表是对的,还需要更正去年季度财务报表吗?
发票金额开了,但是客户又不要了,还没扫码,这种怎么删除
第18题,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,这一部分是销项税额吗?没有说他销售呀 他是取得广告设计服务。哪来的销项税额
老师 请问我们有一张2023年开具的增值税专用发票需要作废 纸质版的 税控系统里查询对方没有抵扣可以开具红字发票 但是这张纸质发票对方采购找不到了 这种情况可以开具红字发票吗
个税申报表更正需要提供什么材料?,
销售费用,企业所得税可以全额抵扣吧是运输费
请问要更正往期的企业所得税的报表应该怎么来更正这个数据啊?也就是说,在往期的报表是成本要调减5万,相当于利润就要调增5万,这就存在一个问题,如果说是成本,按现在的数据填进去的话,那么我的意思是,如果说现在更改往期的数据的话,是用这个调整额度增加的5万,这个增加额度去直接算税呢,还是用实际当年的实际这个成本金额填进去来进行申报?我的意思就是说,当时如果说利润是个负数的话,那么已经抵扣了当年的企业所得税,如果现在按正确的数据报进去的话,会不会重在重复抵扣的问题?还是说直接是用这个调针的,这个额头直接进去进行扣税?因为我们现在更正要打报告,所以要根据数据进行测算?要与这个这个测算的时候,要测算数据要占实际补缴的时候,这个数据如何一致
老师,台球俱乐部的主营业务收入按什么设置明细科目
好的 需要填写关联集团要怎么弄
你好 ; 需要写; 就去把信息表里面的资料都据实写了。 我看有的地方是没有关联企业; 可以写信息表; 不知道的就不写保存即可