你好。你好大,其他收益这个。你好贷,其他收益这个科目。

老师,我们今年优惠的水利基金没有做计提,现在计提的话:借:营业税金及附加 贷:应交税费-水利基金 借:应交税费-水利基金 贷:营业外收入是吗? 还是这样做 借:营业税金及附加 贷:应交税费-减免税金 借:应交税费-水利基金 贷:营业外收入呢
老师,加计扣除的金额入账是借:应交税费(进项),贷:营业外收入。是吗?还有其他入账形式吗?
内账是内账跟外账的单子一起加进去吗?外账的销售收入要加税吗?借:银行存款 10 贷:主营业务收入7 应交税费3 还是银行存款7 贷:主营业务收入7?
加计递减500元分录是借应交税费-应交增值税-加计递减500贷营业外收入-其他收入500吗
老师,一般纳税人少扣增值税款0.1 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外收入-其他 多交增值税款0.1 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外支出——其他 这样写可以吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我们没有设置这个科目。必须走这个科目吗?
。好,那就用营业外收入代替。好,那就用营业外收入代替。
那减半征收的附加税,入账一:可以一开始计提入营业税金及附加是就按减半后的计提,二:也可以全额计提后,减半部分通过营业外入账,是吧? 还有280年税控盘免费,是通过取进项好还是营业外收入?那样的纳税少些?老师也带金额举例下吗?
按减免后的金额计提就可以 不同的问题请重新提问。