对的,是的,是这么做的。

加计递减实际缴纳的时候 借:应交税费——未交增值税 贷:营业外收入(加计递减部份) 银行存款 这种就会把12月递减的那部份计算在跨年的1月报表上面体现,是对的吗?
老师 加计抵减的分录这样做对吗 ?第一步计提时 借:应交税费-增值税-加计抵减 贷:营业外收入 -加计抵减 第二步转到销项税 借:应交税费-销项税 贷:应交税费-增值税-加计抵减
加计递减500元分录是借应交税费-应交增值税-加计递减500贷营业外收入-其他收入500吗
当月增值税应缴纳2000元,进项加计抵减500元,以下分录是否正确 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2500 贷 应交税费-未交增值税 2000 应交税费-增值税加计扣除 500
增值税加计抵减分录是借:应交税金—未交税金,贷:营业外收入?
郭老师您好,个体工商户都需要交什么税啊
公司注销实收资本和未分配利润要平账吗
产地证的办理如果不够规范和全面的话,影响退税吗?
劳务所我们是小规模,一个月就几千块的收入,报税的时候是免税的,这个账务怎么处理
老师请问协会请会计做账,是以工资的形式发放还是以对方会计开票的形式来冲这个钱?
老师,9月计提的农民工工资,11月初发的,11月报个税的时候能不能报
这个怎么操作啊,想报个人所得税,一直都是0,这个月从新下载了一下扣缴端就提示这个
老师好,物流运输开的发票是运费,现在入统,要填一个表,表里面的 货运周转量(万吨/公里) 是什么意思
小规模纳税人,可以季度末计提印花税,然后缴纳吗?
老师,24年我公司有一台设备当时购置金额8万,我已经按8万入固定资产了,现在又说要增加2万,那这2万我怎么入帐
计提增值税时,分录怎么做呢,这个加计扣除怎么办
借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税,这个是销项减去进项的。
抵扣你的加计扣除, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税加计扣除
加计递减500元分录是借应交税费-应交增值税-进项税500贷营业外收入-其他收入500,把加计扣除改成进项税额这样行吗
你好,不需要的,不用改进项的,这个不属于进项。不在附表二里面填写。
计提税金的时候把这个接转一下对吗?借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-应交增值税-加计递减
可以的,可以这么做的。