你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 ,固定资产减值准备, 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:固定资产清理,贷:银行存款 借:固定资产清理,贷:资产处置损益
老师我用承兑汇票付往来款,怎么做账
老师,公司跟房东签了房租合同,经营两年后把一部分区域转租给另一家公司,包括铺面和宿舍,请问对方支付转租款给我们,我们要开什么发票给该公司?
老师,老板的另一个公司两年没开票,现在想注销,但是账上欠老板50多万(平时的费用,员工工资)怎么处理?
残疾人保障金是只有一般纳税人要交吗
你好,物业会计,我们的工资,我可以把管理人员工资计提在管理费用~工资里面,其他人员工资计提在主营业务成本中吗
你好,新成立的公司,可以给员工上社保吗有必须成立多久才能上社保吗
那如果税务查企业 一般企业都需要提供什么材料
老师bc错在哪里了?b为什么不折算?7.20是6.665啊?
老师 客户退货到不良仓 不良仓修好了需要入库成品仓再出库吗
老师您好!请问一般纳税人跨省建筑安装,没有在外省预缴税款,在本地上月开了外经证并开了票,这月并缴了款.这需要在外地补缴吗?
您好,数字是多少呢
你好 借:固定资产清理 85万 , 累计折旧 60万,固定资产减值准备5万, 贷:固定资产150万 借:银行存款等科目 113万 ,贷:固定资产清理100万 , 应交税费—应交增值税 13万 借:固定资产清理1万,贷:银行存款 1万 借:固定资产清理 14万,贷:资产处置损益 14万