你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 ,固定资产减值准备, 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:固定资产清理,贷:银行存款 借:固定资产清理,贷:资产处置损益

1.简答题Z公司出售一台设备,其购入价为150万元,已计提折旧60万元,未计提减值。不含税售价为100万,增值税13万。该设备另在固定资产出售过程中以银行存款支付清理费等1万元,未取得发票。现已办理了财产转移手续。要求:做出出售设备的相关账务处理。
乙公司出售一台设备,其购入价为150万元已计提折旧60万元,未计提减值不含税售价为100万,增值税1万该设备另在固定资产出售过程中以银行存款支付清理费等万元,未取得发票现己办理了财产转移手续要:做出出售设备的相关账务处理
乙公司出售一台设备,其购入价为150万元已计提折旧60万元,未计提减值不含税售价为100万,增值税1万该设备另在固定资产出售过程中以银行存款支付清理费等万元,未取得发票现己办理了财产转移手续要:做出出售设备的相关账务处理
乙公司出售一台设备,其购入价为150万元已计提折旧60万元,未计提减值不含税售价为100万,增值税1万该设备另在固定资产出售过程中以银行存款支付清理费等万元,未取得发票现己办理了财产转移手续要:做出出售设备的相关账务处理
甲公司是增值税一般纳税企业,增值税税率13%,2021年相关业务如下:材料1:2021年12月31日甲公司出售一台设备,其购入价为150万元,其间已发生减值5万元,已计提折旧60万元。售价为100万,增值税13万元。另在固定资产出售过程中以银行存款支付清理费等1万元。现已办理了财产转移手续。做出甲公司固定资产处置的相关分录
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
您好,数字是多少呢
你好 借:固定资产清理 85万 , 累计折旧 60万,固定资产减值准备5万, 贷:固定资产150万 借:银行存款等科目 113万 ,贷:固定资产清理100万 , 应交税费—应交增值税 13万 借:固定资产清理1万,贷:银行存款 1万 借:固定资产清理 14万,贷:资产处置损益 14万