你好 ; 那你调整下分录 ; 借应付账款贷生产成本 ; 这样即可 ; 摘要写调整 某凭证号即可
老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
你好老师,之前我是暂估时分了两笔分录做,1借:库存商品 贷:应付账款 2借:主营业务成本,贷:库存商品 这样的话,直接冲销库存会出现负数。那我应该怎么调整好呀[抱拳]
老师,去年有一笔分录做错了,2021年借库存商品贷应付账款,应该是借库存商品贷生产成本。现在想调整过来,怎么操作。窥视2021年卖出去一批商品,没有核算出成本,就暂估库存了,就是上面的分录,现在想调整过来,怎么弄。
老师,去年暂估入库了一批库存商品,分录是借库存商品贷应付账款_暂估,去年已经做了成本结转,今年,这批商品自己做。入库是借库存商品贷生产成本,那这个应付账款应该怎么冲,金额没有误差。
老师, 上个月结转成本,借:主营业务成本 11867.86 贷:库存商品-A 6783.51 库存商品-B 5084.35 现在发现与错误,总成本不变,但A实际应该是8594.26 B应该是3273.6 ,现在上月已结账,现在要怎么调整呢? 当时还做了一个入库的分录,借:库存商品-B5084.35 贷:应付账款 -B 5084.35 实际上B在我公司名下是没有库存的,要怎么调整呢?
老师,深圳公司发布了减资公告,公示期还没结束,可以终止吗,怎么操作呢
老师我想问下营业执照里面这些项目哪个能开刷单和佣金的服务的发票呢 一般项目:认证咨询;票据信息咨询服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;咨询策划服务;税务服务;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
老师,您好,税款,即征即退,到底是什么意思,怎么理解?实际当中又是如何操作的?请老师指点一下。
老师您好,请问一下,收到补助是之前购买的固定资产,总额法分录是?
你好老师,资产负债表里的货币资金的期末数据就是当月的资金情况吗?然后期末数据减去期初数据是什么意思
老师,股东买了一个电梯投资单位,这个电梯是他个人买的,没有发票,只有转账记录和合同,这样的话该怎么做账呢?
老师,我刚入职一家公司。财务经理说 2024年和2025年固定资产折旧明细表和u8账上不一致,固定资产分类有:机器设备、办公设备、运输工具、房屋设备。让先找出原值和累计折旧的差异,一点思路都没有,这个怎么找啊?
老师你好,你说其他应付款一般只能挂法人名下是吗,不能挂员工名下也就是实际控制人名下?
老师你好!之前有异地预缴项目,有部分未预缴,对公司有影响吗?现在预缴,今年己开票完了,这部分预缴放在明年有项目在抵扣,放在帐上有何影响,对税务有影响吗?
老师好,请问实际业务中,公司收到收到投资款需要马上计入实收资本吗,不计入有什么影响,需要同工商公示一致吗?
老师,涉及以前年度损益调整和未分配利润吗
老师,不是涉及到以前年度损益类科目了,都用以前年度损益调整这个科目吗。
你好; 不涉及的; 你生产成本 只是结转完工产品
老师 那我就做调整分录 ; 借应付账款贷生产成本 ;就可以了啊,别的都不受影响啊,
你好 ; 调整分录 ; 借应付账款贷生产成本 ; 这样即可 ; 摘要写调整 某凭证号即可 ;是的