借应收账款361600 贷主营业务收入320000 应交税费销项税额41600 借:银行存款200000 贷:预收账款200000 借:银行存款200000 借应收账款54250 贷主营业务收入225000 应交税费销项税额28250

利和股份公司2×15年10月份发生下列销售业务:(1)销售产品18台,每台2000元,增值税税率为17%,价税款暂未收到。(2)销售产品总价款126000元,增值税销项税额为21420元,收到存入银行。(3)用银行存款1500元支付销售产品的广告费。(4)预收某公司订货款20000元存入银行。(5)企业销售产品价款为478000元,增值税销项税额为81260元,收到一张已承兑的商业汇票。要求:根据上述业务编制会计分录。
4、编制会计分录―销售业务光明厂2019年12月发生以下销售业务:1.销售I号产品80台,单价4000元,增值税税率为13%,货税款未收。2预收II号产品货款200000元,款项存入银行。3.用现金支付广告费1500元。4.销售II号产品90台,单价2500元,增值税税率为13%,尾款补收存入银行。
1.从银行提取现金8000元备用。2.接受投资者投资专利权,价值100000元。3.购入不需要安装的机器设备一台,价值50000元,增值税6500元,以银行存款支付。4.购买材料一批,价款60000元,增值税7800,材料已经验收入库,货税款尚未支付。5.生产I号产品耗用材料100000元,II号产品耗用材料150000元,车间一般耗用材料5000元,厂部耗用材料2500元。6.销售I号产品80台,单价4000元,增值税税率为13%,货税款已收,存入银行。7.企业收到外部的捐赠60000元,存入银行。
地有限责任公司2×17年10月份发生下列销售业务:(1)销售产品18台,每台2000元,增值税税率为17%,价税款暂未收到(2)销售产品总价款126000元,增值税销项税额为21420元,收到并存入银行。(3)用银行存款1500元支付销售产品的广告费(4)预收某公司订货款20000元存入银行。(5)企业销售产品价款为478000元,增值税销项税额为81260,收到一张已承兑的商业汇票。(6)结转本月已销产品成本35000元。(7)经计算本月销售产品的城市维护建设税为1600元要求:编制本月业务的会计分录。
。光明厂2020年6月发生以下销售业务:(1)销售1号产品80台,单价4000元,增值税税率为13%,货税款未收。(2)预收I1号产品货款200o00元,款项存入银行。(3)用现金支付广告费1500元。(4)销售I号产品90台,单价2500元,增值税税率为13%,尾款补收存入银行。(5)结转本月销售1号产品、I号产品成本。(6)计算本月应交销售税费1600元。【要求】根据资料完成销售过程核算,编制会计分录。
老师你好,问下6月26对公收到货款,7月开票可以吗
老师,打折销售库存材料怎样开票
老师我们卖给台湾的咨询服务费,现在要派人员去台湾指导,请问台湾要帮我们代扣代缴增值税和所得税吗?(是这两个税种吗)请问帮我们代扣代缴增值税和所得税,可以国内抵扣吗?
5月份开的发票,餐饮服务**餐饮服务**餐饮服务可以吗 ,这样对吗,三个餐饮服务中间双*号
老师你好,我单位收到税务预警,提示 取票差异大,取票率低,有白条入账,可是我单位没有白条入账,所有成本费用全有票,机票,火车票,固定资产折旧,长期待摊费用,给员工发放的取暖费做到福利费里,这部分费用不是税务没有取上成本票,所有预警让自查,谢谢
5月份开的发票,餐饮服务**餐饮服务**餐饮服务可以吗 ,这样对吗,三个餐饮服务中间双*号
5月份开的发票,餐饮服务**餐饮服务**餐饮服务可以吗
老师,我这个月个税误扣了公司1400,更正后是600多,我做计提个税的时候应该计提多少呢?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
老师您好,2026年1月1日甲公司购买一台设备作为固定资产,入账价值120万,预计使用10年,直线法折旧,无残值。2026年4月1日划分为持有待售资产,此时设备公允价值为100万。2026年11月1日不满足持有待售条件转回固定资产,此时设备公允价值为50万,请问以上三个时间段的账务处理?谢谢