您好,应当做以前年度损益调整处理
老师我有一个问题需要请教,就是我有一笔进项税110.97万元,在2019年3月份已抵扣6.32万元,还有待抵扣进项税104.65万元,在今年7月份此笔业务专票冲红,我做了进项税转出更正,补缴了2019年3月份的增值税,我现在缴纳的2019年的增值税和附加税怎么账务处理? 还有我把剩余待抵扣进项税做转出处理怎么账务处理
老师 我们去年9月份认证了几笔进项做进项转出了 需要缴纳增值税滞纳金什么的 今年5月拿进项留底抵扣以前的进项转出产生的增值税 我去年9月份实际产生的增值税 由现在的进项抵扣了 那我去年9月份的增值税怎么处理 放到今年5月份吗
老师 我们是一般纳税人的运输公司 去年9月份之前还是小规模 我们去年9月份之前开了车子的进项发票 还认证了 今年4月被税务局风险检测到了 这个发票就在做进项转出的 把增值税的申报表从去年就做进项转出了 并且吧去年9月份到4月份的申报表全部更正了 现在我这边在账务处理需要做什么分录吗 需要把去年的账务处理修改下吗
您好老师,我们单位前年取得一张走逃发票,9月份进项税额转出后缴纳这部分增值税了,下个月又通知需要转入这部分进项税额增值税,作为留抵税额。去年10月份又将这部分增值税进项税额转出,并且缴纳了。这一系列的转出又转入,又转出后,我的进项税额转出有余额,这个该如何把科目进项税额转出没有余额呢
我今天有个去年的进项转出 在去年12月份补交了增值税 也有滞纳金了 这个滞纳金要在去年的汇算清缴体现吗 还是放在今年就可以了 因为是今天才扣款的
给公司员工做工资 个税的话怎么扣的 有表吗
老师好!请问房开企业,房子全部卖完,但资产负债表项目:存货还有3600万元,预收账款约1000万元,其他应付款4100万元,货币资金+应收账款470万元。 准备注销,不知如何做,谢谢!
开具增值税专用发票可以批量开票吗
老师,请问一下我们有ab两个公司,但是人员基本都在b公司里发工资交社保,所以a公司里报的员工都是虚的工资,现在有个问题就是a公司不是有业务嘛,需要去出差,但是出差哦人员肯定是真实的b公司的人员,那现在有个问题是我因为尊重业务实质,肯定报销还是只有从b公司走,但是b公司又没有这个人员信息,这个有没有啥风险呀
老师,您好,像小企业不正规,是不是只要税负达到行业水平了就可以了?
老师好,小微企业应纳税所得额超过300万,是全部按25%还是只有超出部分按25%缴纳企业所得税,请老师解惑,网上两个答案都有。
出差吃饭住宿加油没有开到票回来报销可以入账吗?就只有付款凭证而已。
车辆的购置税。用固定资产的成本,借:固定资产10000。贷:应交税费-应交车辆购置税10000,这样做账吗?老师
老师,我们是建筑公司,去年有个工人受伤了,但是公司当时没买保险,工伤受伤住院实际支出有个3万,但是双方约定总共给他10万了结此事,那我该如何入账呢?
购入安全标识牌10张,发票收到,项目名称*印刷品*标识牌10张 税率13%,*设计服务*设计服务费10次 税率6%,*经纪代理服务*收件服务费10次 税率6%,这样开发票可以吗?
那我9月底的进项要做转出的分录是吗
您好,借以前年度损益调整或成本费用,贷应交税费应交增值税(进项税转出)
我是不是去年9月份不用懂 就今年5月做这个分录呢
您好,是的,今年用以前年度损益调整
好的 谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持