你好; 你们是小规模的话 就是免税的;

我是个体工商户,2020年四季度开了张货物劳务的票,四季度的时候增值税税务登记那只登记了信息服务类,没有登记商业的税目,我于2022年1月4日登记了商业的税目。现在增值税及附加税申报表上货物及劳务列第11栏自动显示有数第21栏显示为0,能报存。把21栏填上数保存显示图1样式的提醒。我现在怎样报,如果找税务,找那个科
请教个问题:我是个体工商户,2020年四季度开了张货物劳务的票,四季度的时候增值税税务登记那只登记了信息服务类,没有登记商业的税目,我于2022年1月4日登记了商业的税目。现在增值税及附加税申报表上货物及劳务列第11栏自动显示有数第21栏显示为0,能报存。把21栏塡上数保存显示“本期未达起征点免税额应等于第11栏未达起征点销售额乘以征收率,并且允许1角钱误差!”样式的提醒。我现在怎样报,如果找税务,找那个科
老师我上月开了增值税电子普通发票,现在报税的时候附表一 显示在了 免税 货物及加工修理修配劳务 上 是错的?我开票的时候税率写0 就出来了免税 正确的应该自动读取在免抵退税 货物及加工修理修配劳务上 是哪个环节错了?
老师,我填列增值税及附加税申报表附列资料一表的点保存的时候跳出对话框“税种类别为货物:第5栏扣除后销项(应纳)税额为0,请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票。”然后我点确定,但还是保存不了,我们是商贸公司,给别人发货的时候产生物流费,别人要求我们要开在票上,所以就产生了6%的税率、现在我保存不了,就不能进行下一步操作,我应该怎样办呢
老师,请问,我们公司是一般纳税人企业,蒋租入的厂房其中一半转租出去,且开了增值税专用发票。在申报增值税时,表中需要把这部分租金收入分开填写在第4行,第1、2列中吗?还是不用分开申报,直接填写在第3行(9%说率的货物及加工修理修配劳务)第1、2列中。
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
我是一般纳税人的 就是出口的不是都0税率吗?难道是我开票开错了?
没有小规模的!
你好; 1. 你上面没有说 你出口; 所以我 没有考虑 0税率 2; 如果你是出口服务是按0税率 开 发票出去的
对的 第一次做,对我按0税率 直接出来了免税,税率那一栏,那现在附表一 跑到了 免税那一栏去了,是我开票的问题还是哪里出现问题,应该正确的是在附表一的免抵退税那一栏!
你好 ; 你这个自动的话; 找税务局给你处理。 你出口业务 备案了吗
老师帮忙看下哪里出问题了,开票还是要手工改写附表一 免抵退税那一栏!
你好; 自动读取的是税务局系统自动带的; 带出来的数据不对; 是你税务系统表格的问题; 要联系税务局给你处理
现在知道了 应该是备案错了 退税计算方法 弄成了免退税 正确应该是免抵退税 现在要怎么操作 不能直接撤销 只能找税务局是吧
你好 ; 你去找税务局处理下备案 信息
哦哦 谢谢老师
不客气的; 帮到你就好