你好; 你们是小规模的话 就是免税的;

我是个体工商户,2020年四季度开了张货物劳务的票,四季度的时候增值税税务登记那只登记了信息服务类,没有登记商业的税目,我于2022年1月4日登记了商业的税目。现在增值税及附加税申报表上货物及劳务列第11栏自动显示有数第21栏显示为0,能报存。把21栏填上数保存显示图1样式的提醒。我现在怎样报,如果找税务,找那个科
请教个问题:我是个体工商户,2020年四季度开了张货物劳务的票,四季度的时候增值税税务登记那只登记了信息服务类,没有登记商业的税目,我于2022年1月4日登记了商业的税目。现在增值税及附加税申报表上货物及劳务列第11栏自动显示有数第21栏显示为0,能报存。把21栏塡上数保存显示“本期未达起征点免税额应等于第11栏未达起征点销售额乘以征收率,并且允许1角钱误差!”样式的提醒。我现在怎样报,如果找税务,找那个科
老师我上月开了增值税电子普通发票,现在报税的时候附表一 显示在了 免税 货物及加工修理修配劳务 上 是错的?我开票的时候税率写0 就出来了免税 正确的应该自动读取在免抵退税 货物及加工修理修配劳务上 是哪个环节错了?
老师,我填列增值税及附加税申报表附列资料一表的点保存的时候跳出对话框“税种类别为货物:第5栏扣除后销项(应纳)税额为0,请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票。”然后我点确定,但还是保存不了,我们是商贸公司,给别人发货的时候产生物流费,别人要求我们要开在票上,所以就产生了6%的税率、现在我保存不了,就不能进行下一步操作,我应该怎样办呢
老师,请问,我们公司是一般纳税人企业,蒋租入的厂房其中一半转租出去,且开了增值税专用发票。在申报增值税时,表中需要把这部分租金收入分开填写在第4行,第1、2列中吗?还是不用分开申报,直接填写在第3行(9%说率的货物及加工修理修配劳务)第1、2列中。
老师,给员工租的宿舍没有发票可以作为福利费税前扣除吗?
请问房产税缴纳的时间(也就是税局规定的申报时间)
老师,请问开抖音公司的,这个月开的服务发票是之前未开票收入的数据
老师,我有一个朋友,今天去给别人当法人了,有啥问题吗?她说害怕的很,注册资本是1000万,这个公司是2020年成立的,原来注册资本是500万?
试岗三天只有120元一天的工作要去吗,试岗通过了才按试用期
跟着咱4.27号的课程,学完后,能系统做账和报税么?我零基础,刚到这个陌生的领域,很害怕
零基础能学会做账和报税么?能看懂报表么?多久可以上手?
酒店业有差额计税,简易计税么
26年冲销了去年的一笔费用,虽然第一季度公司亏损,但是未分配利润比起初却大了,这会引起税务风险吗?我如果将以前的其他应收款计入以前年度损益调整,然后再到未分配利润,请问这样可以吗?
代账公司交接来的科目余额表,银行存款贷方余额,关键还是25年2月的,一直到现在没有账目,现在需要补账,这个怎么弄呢
我是一般纳税人的 就是出口的不是都0税率吗?难道是我开票开错了?
没有小规模的!
你好; 1. 你上面没有说 你出口; 所以我 没有考虑 0税率 2; 如果你是出口服务是按0税率 开 发票出去的
对的 第一次做,对我按0税率 直接出来了免税,税率那一栏,那现在附表一 跑到了 免税那一栏去了,是我开票的问题还是哪里出现问题,应该正确的是在附表一的免抵退税那一栏!
你好 ; 你这个自动的话; 找税务局给你处理。 你出口业务 备案了吗
老师帮忙看下哪里出问题了,开票还是要手工改写附表一 免抵退税那一栏!
你好; 自动读取的是税务局系统自动带的; 带出来的数据不对; 是你税务系统表格的问题; 要联系税务局给你处理
现在知道了 应该是备案错了 退税计算方法 弄成了免退税 正确应该是免抵退税 现在要怎么操作 不能直接撤销 只能找税务局是吧
你好 ; 你去找税务局处理下备案 信息
哦哦 谢谢老师
不客气的; 帮到你就好